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审计论文

  • 2017-10-30内部审计的有效性
  • 2017-10-30审计委员会对抑制上市公司财务报告舞弊研究
  • 2017-10-30国外上市公司内部审计机构设置与运行启示
  • 2017-10-30审计团队中垂直对特征对审计费用率的影响研究
  • 2017-10-30审计机关绩效评价指标体系构建——以审计署绩效报告为例
  • 2017-10-30中国注册会计师审计信息系统发布会在京召开
  • 2017-10-30特殊普通合伙制、签字合伙人身份与审计质量
  • 2017-10-30新闻的信息增量、审计监督与政府财务信息披露
  • 2017-10-30我国碳审计监管体系建设研究
  • 2017-10-30境外项目风险管理审计存在的问题及对策
  • 2017-10-30政府审计治理公共责任机会主义:定位、路径和需要研究的问题
  • 2017-10-30行为审计取证模式论:特定行为审计取证的逻辑框架和例证分析
  • 2017-10-30内部控制重大缺陷界定困难时审计者要“先决判断”
  • 2017-10-30IPO审计风险及对策研究
  • 2017-10-30非活跃市场条件下公允价值审计研究
  • 2017-10-29论生态文明建设审计的内容体系与范围边界
  • 2017-10-29审计委员会质量影响企业信用评级吗
  • 2017-10-29内部审计监督缺位与财务舞弊研究——基于广东新大地的案例分析
  • 2017-10-29湖北省内审协会举办乒乓球友谊比赛
  • 2017-10-29国家治理中财政管理审计的方式与途径
  • 2017-10-29证券审计市场集中度及对审计质量的影响
  • 2017-10-29事务所所有权规模对审计收费的影响及检验
  • 2017-10-29信息系统审计的透视与思考——基于广州地铁IT审计案例的分析
  • 2017-10-29信息系统结构控制审计框架研究
  • 2017-10-29内部控制质量与审计定价相关性的研究
  • 2017-10-29别再“闷着葫芦乱
  • 2017-10-29审计机关惩治和预防腐败体系研究
  • 2017-10-29领导干部经济责任审计内容:理论框架和例证分析
  • 2017-10-29城镇保障性安居工程资金绩效审计目标和内容
  • 2017-10-29浅析建设工程项目全过程跟踪审计
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