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审计论文
2017-11-01
浅谈审计风险评价与重要性水平判断
2017-11-01
“国家审计理论建设专栏”征稿启事
2017-11-01
基于“免疫系统”功能理论对SL市县委书记审计的研究
2017-11-01
质检系统内部审计综合网络信息平台的构建
2017-11-01
内审与外审会计职业判断差异探析——以内部经济责任审计为例
2017-11-01
会计师事务所特征与审计报告时滞关系研究
2017-11-01
基于SWOT分析的高等院校内部审计外部化研究
2017-11-01
关于内部控制重大缺陷的分析与启示——基于上市公司否定意见的内控审计报告
2017-11-01
我国上市公司审计收费的差异化研究
2017-11-01
企业增值型内部审计的应用研究
2017-11-01
企业信息系统内部控制审计的发展策略
2017-11-01
地方政府债务跟踪审计研究
2017-11-01
统计信息审计基本理论框架
2017-11-01
浅谈内部审计职业化
2017-10-31
用铁的纪律锤炼过硬的审计队伍——学习贯彻习近平总书记在十八届中央纪委第三次全会上重要讲话精神
2017-10-31
山东天和会计师事务所审计质量控制的改进研究
2017-10-31
村集体经济组织“一支笔”财务审批制刍议
2017-10-31
低碳经济下碳审计合谋解除研究
2017-10-31
利用风险导向技术开展境外工程项目内部审计的方法
2017-10-31
企业内部控制浅探
2017-10-31
产权性质、审计质量、产品类型与慈善捐赠——基于战略慈善观的分析
2017-10-31
雾霾治理审计监督机制探微
2017-10-31
基于全面质量管理的企业并购审计风险规避研究
2017-10-31
政府环境审计的构建:基于责任政府的视角
2017-10-31
中国内部审计协会举办金融行业会员单位交流活动
2017-10-31
审计师行业专长与审计定价关系的实证研究
2017-10-31
地域特色审计文化构建浅探——以山东省为例
2017-10-31
上市公司变更审计师事务所的动因探析——基于新会计准则实施后A股上市公司数据
2017-10-31
我国地方政府性债务风险审计研究
2017-10-31
基于绩效审计视角的高校经济责任审计评价指标研究
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