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审计论文

  • 2017-09-17“制度性风险”下的国家审计行为能力分析
  • 2017-09-17社会保险资金联网审计研究
  • 2017-09-17内部控制、资本成本与投资效率
  • 2017-09-17独立性视阈下我国环境审计监督主体的定位
  • 2017-09-17分析师跟踪与审计意见购买
  • 2017-09-17浅谈中小企业内部审计
  • 2017-09-17石油企业节能减排审计案例
  • 2017-09-17我国财务报告内部控制审计探析
  • 2017-09-17汽车4S店内部审计对企业价值增作用的研究
  • 2017-09-17环境审计制度选择影响因素的实证分析
  • 2017-09-17非正常关联方交易审计实务思考
  • 2017-09-16公众集聚度与政府审计质量——基于公共选择理论的分析
  • 2017-09-16标准审计报告改进、管理层和审计人员的关系与管理层沟通意愿——一项实验证据
  • 2017-09-16“首届中匈国际论坛”在南京审计学院召开
  • 2017-09-16地方投融资平台发债审计风险探究
  • 2017-09-16信息不对称条件下政府投资项目实施阶段工程造价审计的研究
  • 2017-09-16AH公司风险导向内部审计改进研究
  • 2017-09-16构建中国特色社会主义审计理论体系框架专题研讨会综述
  • 2017-09-16企业规模、审计风险与注册会计师审计责任
  • 2017-09-16A会计师事务所审计业务质量控制问题研究
  • 2017-09-16上市公司实施股票期权制度的财务审计研究
  • 2017-09-16中央预算执行审计与媒体关注度——基于国家治理的视角
  • 2017-09-16审计师辞聘研究述评和展望
  • 2017-09-16环境信息披露对CPA审计影响的实证研究
  • 2017-09-16长庆油田地面建设项目审计研究
  • 2017-09-16创业板与主板公司之间的审计比较
  • 2017-09-16注册会计师审计委托代理模式探索
  • 2017-09-16神华集团风险导向内部审计实践与探索——以业务外包专项审计为例
  • 2017-09-16探索中小企业信用担保审计的理论与方法
  • 2017-09-16政府投资项目跟踪审计思路中的经济签证管理方法论研究
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