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审计论文
2017-09-16
云计算对我国注册会计师审计的影响
2017-09-16
论我国人民审计院的法律地位——以构建监察型审计主体为核心
2017-09-16
企业财务审计信息管理问题研究
2017-09-16
中国内部审计协会11~12月培训计划
2017-09-15
基于数据包络分析的高等学校信息系统绩效审计模式研究
2017-09-15
市场化水平、政府干预程度和审计费用的实证分析
2017-09-15
衡阳协会大力做好内审人员上岗资格考试和后续教育培训
2017-09-15
数字商业世界中的审计
2017-09-15
审计市场声誉惩罚机制的形成——基于财政部会计信息质量检查公告的实证检验
2017-09-15
现代风险导向内部审计在我国的应用研究
2017-09-15
内部审计绩效综合评价体系研究
2017-09-15
案例推理在内部审计中的应用研究
2017-09-15
基本养老保险基金绩效评价指标体系构建研究
2017-09-15
财经类专业计算机审计实验课程教学探析
2017-09-15
政府审计客体:理论框架和例证分析
2017-09-15
国家审计的国家治理功能:理论基础与现实困境
2017-09-15
加强民营企业内部审计倡议书
2017-09-15
内部控制有效性对审计定价的影响——基于深交所制造业的经验验证
2017-09-15
新常态下企业内部审计转型思考
2017-09-15
政府审计结果公告质量评价模型构建研究——基于ISM方法的思考
2017-09-15
天津某污水处理厂的能源审计与节能潜力分析
2017-09-15
天津某污水处理厂的能源审计与节能潜力分析
2017-09-15
2020年的内部审计
2017-09-15
政府环境履责审计作用机制与实施路径探索——以兰州市大气污染治理审计为例
2017-09-15
中国特色绩效审计方法体系探讨
2017-09-15
审计之后亟待严格问责
2017-09-15
基于价值增值的ED集团公司内部审计案例研究
2017-09-15
第八次IPO重启背景下财务报告质量与内部审计隶属模式关系研究
2017-09-15
国家治理现代化视角下政策审计的功能定位与路径选择
2017-09-15
Z部门预算执行审计案例研究
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