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审计论文

  • 2017-08-16异常审计费用与审计质量:来自上市公司的经验证据
  • 2017-08-16基于协同效应的企业管理协同审计研究
  • 2017-08-16蕉城内部审计开展教育资金使用效益审计
  • 2017-08-16审计报告竞争行为研究
  • 2017-08-16奔福德定律与舞弊审计——基于“人为造假”与随机数样本的实证测试
  • 2017-08-16审计师的职业怀疑:内涵界定与实践运用框架
  • 2017-08-16吴起采油厂薛岔油区地面工程项目竣工结算审计管理控制
  • 2017-08-16上市公司非标准审计意见分析——基于2014年的数据
  • 2017-08-16英国国有企业绩效审计的借鉴
  • 2017-08-15内部经济责任审计管理探讨——以AB电力公司为例
  • 2017-08-15中国审计学会第七届会员代表大会暨七届理事会一次会议在京召开
  • 2017-08-15发达国家环境审计制度的变迁历史及对我国的启示
  • 2017-08-15浅谈高速公路建设项目竣工决算审计程序和方法
  • 2017-08-15内部审计职能拓展影响因素研究:综述与展望
  • 2017-08-15内部审计助力嘉兴经济转型升级——访浙江省嘉兴市审计局局长许农
  • 2017-08-15内部控制信息披露与市场反应相关性研究
  • 2017-08-15松阳县县长王峻:要努力提升内审工作的层次和水平
  • 2017-08-15企业内部审计质量外部评估研究
  • 2017-08-15基于公司治理的服务外包型企业风险管理审计研究
  • 2017-08-15大连市县区级政府审计质量控制调查与改进
  • 2017-08-15官员晋升激励、经济责任审计与地方政府投融资平台债务
  • 2017-08-15公允价值审计中有限理性对审计判断的影响
  • 2017-08-15浅议电网资产建设全过程管理的审计运用
  • 2017-08-14结合型政府信息系统审计“3W 1H”模型探讨
  • 2017-08-14内部控制缺陷及其整改对后续年度审计定价的影响研究
  • 2017-08-14韩国通过内部审计改革来加强公共财务管理
  • 2017-08-14会计信息可比性对审计质量的影响研究——基于我国A股上市公司的经验证据
  • 2017-08-14浅谈新型城镇化建设中的审计关注点
  • 2017-08-14技术变迁与理论创新的互动:中国审计30年变迁审视
  • 2017-08-14新内部审计准则实施下的高校审计工作研究
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