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2017-08-06
国有交通企业风险导向审计探索
2017-08-05
赛孚耐公司期权回溯审计失败案例分析
2017-08-05
股权集中度、股权制衡度对高质量外部审计需求的影响
2017-08-05
基于审计效果的政府审计处理处罚方式探析
2017-08-05
审计轮换方式对审计质量的影响研究——基于我国上市公司2006-2010年的经验数据分析
2017-08-05
基于注册会计师说服策略的审计谈判研究
2017-08-05
不同行业上市公司“双非型”审计意见现状分析与启示
2017-08-05
高校校长任职责任审计评价指标研究
2017-08-05
刍议国有集团型企业内部审计体系的缺陷与重构
2017-08-05
基于管理舞弊视角下的外部审计质量研究
2017-08-05
内部控制审计与财务报表审计的整合研究
2017-08-05
如何打造审计“铁军”
2017-08-05
审计机关人力资源协调配合机制探讨
2017-08-05
国家审计全覆盖实现路径研究——基于审计抽样法
2017-08-05
行为审计主体论:独立性、交易特征与行为审计主体
2017-08-05
可操控应计利润、审计意见和审计收费
2017-08-05
政府电子数据审计应用现状调研
2017-08-05
国家治理视角下的审计反腐倡廉作用研究
2017-08-05
国家审计与内部审计结合机制探索
2017-08-05
国际审计与鉴证准则理事会发布关键审计事项示例
2017-08-05
A供电局合规性内部审计外包案例研究
2017-08-05
金州新区审计信息化建设研究
2017-08-05
政府审计信息公开存在的问题与完善路径
2017-08-05
从内部审计角度谈如何做好建设项目跟踪审计
2017-08-04
成品油销售企业非油业务审计方法初探
2017-08-04
中国审计学会2016年重点研讨题目
2017-08-04
基于平衡计分卡的湘潭大学内部审计绩效评价研究
2017-08-04
山西AB集团内部审计绩效评价体系研究
2017-08-04
财务报表审计与内部控制审计的整合思考与方法研究
2017-08-04
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