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审计论文

  • 2017-08-01S银行(中国)内部审计问题探析
  • 2017-08-01基于层次分析法下低碳审计评价指标体系初探
  • 2017-08-01董事高管责任保险、审计意见与银行信贷决策
  • 2017-08-01FN公司内部审计问题研究
  • 2017-08-01评《高校管理审计研究》的理论贡献
  • 2017-08-01内部审计部门价值衡量及启示——对央行内部审计价值评估的思考
  • 2017-08-01关于银行函证信息化的思考
  • 2017-08-01企业集团内部审计三维立体运行机制构想——基于EVA与COSO-ERM视角
  • 2017-07-31基于熵权法的自然资源资产离任审计探究
  • 2017-07-31企业集团审计意见落实质量的考评方法
  • 2017-07-31基于贝叶斯网络的审计风险管理模型构建
  • 2017-07-31管理者权力影响审计师选择的经验证据
  • 2017-07-31IT外包风险、关键控制与审计策略
  • 2017-07-31农发行湖南省分行内部审计效率提高研究
  • 2017-07-31基于成本效益原则的XK汽车制造企业内部审计外包决策研究
  • 2017-07-31内部审计质量影响因素及对策研究
  • 2017-07-31契合性:内部审计提升改善公司治理绩效的实证研究
  • 2017-07-31提升铁路企业内部审计价值的思考
  • 2017-07-31CSR信息披露质量对CPA审计风险影响的实证研究
  • 2017-07-31提高上市公司会计信息披露质量探讨——基于强化CPA审计监督视角
  • 2017-07-31财政扶贫资金审计监管的“无影灯效应”改进研究
  • 2017-07-31会计师事务所非审计业务对经营绩效的影响研究
  • 2017-07-31地方审计机关审计结果公告特征研究——基于2010-2015年省级审计结果公告的分析
  • 2017-07-30政府绩效审计发展的现实困境与治理机制探讨
  • 2017-07-30基于国家治理目标的国家审计定位研究——“新公共管理”理论视角
  • 2017-07-30审计效率影响因素与提高路径研究
  • 2017-07-30我国上市公司内部控制审计:现状及改进策略
  • 2017-07-30审计质量监管失职及纠正
  • 2017-07-30《易经》哲理对内部审计工作的启示
  • 2017-07-30风险导向审计成本经济学分析
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