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审计论文
2017-08-10
高校内部审计档案管理方法与建设思考
2017-08-10
西方会计师事务所行业专长研究述评
2017-08-10
基于管理控制的治理导向国家审计理论与模式研究
2017-08-10
公司治理、内部控制、内部控制审计管理框架构建研究——基于战略管理理论
2017-08-10
审计师行业专长与审计市场:理论分析与文献综述
2017-08-10
中国审计学会举办省级审计学会秘书长研讨班
2017-08-10
浅谈外部审计工作质量的评价
2017-08-10
商业银行内部审计师审计风险原因及对策研究
2017-08-10
上市公司审计委员会特征与审计意见类型
2017-08-10
我国洪涝灾害救灾款物绩效审计研究
2017-08-09
外部审计功能与银行业系统性风险的监控——基于公允价值审计的视角
2017-08-09
角色压力对独立性的影响探析——基于公共部门内部审计的调查
2017-08-09
上市公司财务舞弊与外部审计的博弈分析——基于不完全信息动态博弈模型
2017-08-09
免疫系统对国家绩效审计的映射研究
2017-08-09
产品市场竞争和竞争战略对审计收费的影响研究
2017-08-09
风险导向审计理论在商业银行内部审计中的应用
2017-08-09
非财务计量工程项目信息审计基本理论框架
2017-08-09
上市公司内部控制非标审计意见剖析——基于2012~2014年数据
2017-08-09
基于会计师事务所视角下的审计意见研究
2017-08-09
基于免疫系统论视角下的审计文化建设
2017-08-09
地方政府债务审计模式研究
2017-08-08
审计人员专业胜任能力和审计效用均衡研究
2017-08-08
中国内部审计发展中的几个现实问题思考
2017-08-08
审计师行业专长的治理效应研究——来自中国上市公司的经验验证
2017-08-08
国家审计推动实现全面深化改革总目标:重点任务与科学定位
2017-08-08
南平市总工会副主席、经审会主任黄益水要求:工会经审组织要发挥四方面作用
2017-08-08
中国内部审计行业的现实问题调查思考
2017-08-08
内部控制审计、事务所行业专长与盈余管理
2017-08-08
美国标准审计报告模式最新变革及思考
2017-08-08
基于“三公”经费公开的政府绩效审计研究
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