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审计论文
2017-06-25
内部审计职能演变的特征研究——基于IIA内部审计定义发展的视角
2017-06-25
浅谈人民银行审计风险的成因及防范建议
2017-06-25
自然资源资产负债表下土地账户编制探索——基于领导干部离任审计的角度
2017-06-25
不同压力类型下审计人员道德推脱机制的研究
2017-06-25
商业银行内部审计的价值增值研究
2017-06-25
论中国国家审计文化
2017-06-25
《审计研究》投稿须知
2017-06-25
基层央行资产负债表健康性审计探索
2017-06-25
KS公司内部审计案例研究
2017-06-25
用生命谱写审计人的华章——山东省内部审计师协会史卫东同志事迹
2017-06-25
审计问责制的实践路径
2017-06-25
基于ISO9000的高校内部审计质量管理体系研究
2017-06-25
民营企业内部审计理念浅探
2017-06-25
行为审计和信息审计的比较——兼论审计学的发展
2017-06-24
新预算法对政府审计影响的透视
2017-06-24
关联交易、审计师选择与审计收费水平
2017-06-24
中央与地方审计机关的审计结果执行效率研究
2017-06-24
审计机关绩效衡量与评估
2017-06-24
嘉鱼县“五抓”措施强力推动内部审计工作
2017-06-24
以科学发展观为统领的经济责任审计评价研究——基于教育系统的探讨
2017-06-24
环境不确定性、内部控制与审计收费
2017-06-24
从全球视角看内部审计师专业胜任能力的完善
2017-06-24
审计师行业专长、经济依赖性与审计质量——基于审计任期的视角
2017-06-24
浅析战略经营风险对审计意见的影响及相关政策性建议
2017-06-24
心理学在上市公司报表审计中的应用
2017-06-24
PPP模式建设项目审计监督的特点、机制与路径研究
2017-06-24
内部控制、外部审计与债务代理成本——基于我国中小企业板上市公司的经验证据
2017-06-24
对人民银行基层行开展绩效审计的思考
2017-06-24
环境不确定性对审计费用的影响研究
2017-06-24
浅谈医院内部审计如何发挥作用
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