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审计论文
2017-07-08
人民银行内部审计质量评估研究——以江西辖内分支机构为例
2017-07-08
XX通信公司的IT审计风险研究
2017-07-08
“一带一路”战略下碳审计的实施策略
2017-07-08
射阳县“四轮驱动”内审工作转轨变型
2017-07-08
现代风险导向审计风险模型运用研究——基于实验证据的视角
2017-07-07
五个适合从事内部审计职业的标志
2017-07-07
基于公司治理视角的审计委员会有效性研究
2017-07-07
高端审计业务能力建设的重要技术支撑——《商业银行审计指引》解读
2017-07-07
S公司增值型内部审计问题探讨
2017-07-07
会计信息化环境下持续审计应用困境分析
2017-07-07
高校嵌入式行政管理审计探究
2017-07-07
成熟度模型在内部审计确认与咨询业务中的运用
2017-07-07
审计行业专业性、债务代理成本与违约成本——来自中国上市公司的经验证据
2017-07-07
审计市场结构对审计质量的影响研究
2017-07-07
审计费用与审计质量:基于分位数回归分析
2017-07-07
基于COBIT标准的云会计AIS审计风险评价指标体系构建
2017-07-07
关于中国石油炼油与化工业务审计的研究
2017-07-07
国家审计在防范区域金融风险中的作用研究
2017-07-07
大数据时代基于财务共享服务模式的内部审计
2017-07-07
中国审计学会2015年工作情况和2016年主要工作安排
2017-07-07
民营企业内部审计体系路径优化浅析
2017-07-07
从审计工作报告看国家审计发展
2017-07-07
从审计工作报告看国家审计发展
2017-07-07
区域社会资本对审计收费决策的影响
2017-07-07
经济转型、制度变迁与国家审计对象重构
2017-07-07
内部审计对反倾销会计信息证据效力的影响研究
2017-07-07
党政领导干部经济责任审计评价指标体系构建及应用研究
2017-07-07
股权结构、审计质量与恶性增资相关性分析
2017-07-07
企业知识审计活动逻辑关联研究——基于过程展示的视角
2017-07-06
湖南省村干部经济责任审计评价指标体系研究
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