当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

审计论文

  • 2021-01-29做好对驻地行贴近审计服务
  • 2021-01-28持续跟踪审计环境下重大工程风险分析研究
  • 2021-01-28浅论经济责任审计对权力的制约与监督作用
  • 2021-01-28我国高校教育内部审计管理的创新策略与实践研究
  • 2021-01-28A企业开展内部环境审计的探讨
  • 2021-01-28江苏省审计全覆盖的实施现状及对策研究
  • 2021-01-28区块链技术背景下实时审计研究
  • 2021-01-27S事务所审计项目成本管理优化研究
  • 2021-01-27企业内部审计制度问题对策研究
  • 2021-01-27基于财政专项资金补贴项目落实情况的内部审计管理实践
  • 2021-01-27信息化环境下的企业内部审计工作探讨
  • 2021-01-27唐山市政府固定资产投资审计全覆盖实现路径研究
  • 2021-01-27高校治理、内部控制与内部审计逻辑关系初探
  • 2021-01-27ACT:可审计的机密交易方案
  • 2021-01-27PPP模式的工程项目招投标审计案例研究——以A市停车库为例
  • 2021-01-26风险导向内部审计发展与应用分析
  • 2021-01-26区块链审计的影响路径与实施方法
  • 2021-01-24高管薪酬、外部审计与非效率投资 ——基于A股上市公司经验数据的研究
  • 2021-01-22试析业务循环的审计测试
  • 2021-01-22证券公司风险导向内部审计案例研究
  • 2021-01-21ZS集团经济责任审计评价体系优化研究
  • 2021-01-18在建工程盈余管理手段及审计策略
  • 2021-01-15Effect of Audit Commitees on the Implementation of Internal
  • 2021-01-14政府审计与国企高管在职消费 ——基于审计署央企审计的经验证据
  • 2021-01-14山西省污染企业环境责任审计问责机制研究
  • 2021-01-09上市公司内部控制质量对内部控制审计收费的影响研究
  • 2021-01-06地域多元化、审计风险与审计风险溢价实证研究
  • 2021-01-05内部控制审计面临的问题及对策
  • 2021-01-03审计委员会财务专家特征对审计定价的影响研究
  • 2021-01-02Z市保障性安居工程跟踪审计研究
  • (责任编辑:admin)