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审计论文

  • 2021-03-01大数据背景下审计工作面临的挑战及对策
  • 2021-03-01新形势下轨道集团企业内部审计面临的挑战与对策
  • 2021-03-01立信会计师事务所对康华农业审计失败案例研究
  • 2021-03-01SAS模型在保险公司内部审计中的应用
  • 2021-03-01大数据模式下商业银行经济责任审计探讨
  • 2021-03-01基于PSR模型的碳交易审计评价指标体系研究
  • 2021-02-28关于开展物流贸易业务风险内部审计的实践探讨
  • 2021-02-28大华会计师事务所审计失败案例研究
  • 2021-02-28高职院校内管干部经济责任审计问责实现路径分析
  • 2021-02-28农村财务审计面临的阻力与对策分析
  • 2021-02-28基于PSR模型的企业环境审计评价指标研究
  • 2021-02-28企业财务信息编报与审计责任明晰性研究
  • 2021-02-28人工智能下管理会计信息数据审计取证研究
  • 2021-02-28N市X区卫生专项资金审计存在的问题及对策研究
  • 2021-02-28国有企业党费审计制度依据、流程及关注重点
  • 2021-02-27做好审计派出机构贴近监督工作
  • 2021-02-27大数据时代的审计创新和发展研究
  • 2021-02-27公路工程审计中存在问题及解决思路
  • 2021-02-27商业银行交叉性金融审计探析
  • 2021-02-27公租房工程跟踪审计研究 ——以A市公租房项目审计为例
  • 2021-02-27论突发公共事件审计主体
  • 2021-02-27县级领导干部自然资源资产离任审计评价体系研究
  • 2021-02-27大数据应用与中介机构审计探讨
  • 2021-02-27内部审计协同机制的实现路径
  • 2021-02-26以深度融合纵深推进“科技强审”
  • 2021-02-26公司治理视角下的国有企业审计探讨
  • 2021-02-25上市公司独立董事与内审机构协调机制的构建策略
  • 2021-02-25当前我国应对新冠肺炎疫情金融政策解析及审计建议
  • 2021-02-25审计整改出实招谋实效
  • 2021-02-24烟草行业审计信息化分析
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