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审计论文
2021-02-13
商业银行内部审计现状及优化措施
2021-02-12
线上线下混合式金课建设的影响因素与对策——以《审计学》课程为例
2021-02-12
关于持续加强审计质量管理的途径和方法
2021-02-12
大数据背景下企业集团共享审计建设研究
2021-02-12
如何防范审计模型辅助查证产生的审计风险
2021-02-12
审计师个人特征对审计质量的影响研究
2021-02-12
会计师事务所审计质量评价及建议
2021-02-12
浅谈内部审计在公司治理中的作用
2021-02-11
内部人举报制度、舞弊风险与审计定价
2021-02-11
大数据背景下企业内部审计优化研究
2021-02-11
集团企业审计整改落实工作提升对策
2021-02-11
新政府会计制度对政府预算审计的影响分析
2021-02-11
破产清算过程中的审计实践策略探讨
2021-02-10
国家审计视角下审计风险防控研究
2021-02-10
基于区块链技术的集团企业内部审计平台构架研究
2021-02-10
东北振兴重大政策举措跟踪审计的思考和理解
2021-02-10
基于大数据价值链视角的Y电网公司内部审计研究
2021-02-10
电商审计风险文献综述
2021-02-09
企业业审融合“六步法”
2021-02-09
从审计视角探讨高校科研经费的现状及改善措施
2021-02-09
对政府合规审计的简论
2021-02-09
上市公司内部治理对审计费用信息披露的影响研究
2021-02-08
浅析物业管理企业内部审计关注的重点
2021-02-08
新时代我国内部审计职能定位研究
2021-02-07
我国上市公司财务舞弊审计失败研究——以M公司为例
2021-02-07
审计评价存在的问题及对策
2021-02-07
大数据环境下审计模式的发展趋势与风险研究
2021-02-07
企业内部审计外包风险对策探讨
2021-02-07
国有企业负责人经济责任审计问题的研究
2021-02-07
疫控期间企业薪酬审计需另辟蹊径
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