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审计管理论文

  • 2019-08-29企业所得税的舞弊表现及其审计
  • 2019-08-29HH烟草企业集团内部审计发展对策探究
  • 2019-08-28我国独立审计适度政府管制问题研究
  • 2019-08-28针对大股东违规占用的货币资金审计对策
  • 2019-08-28拓展信息系统审计新领域
  • 2019-08-27工程造价审计方法及提高效率的途径
  • 2019-08-27会计电算化下内部审计的影响及对策
  • 2019-08-24存货审计应注意的问题
  • 2019-08-24财政状况对审计处理执行效率的影响研究
  • 2019-08-17中国政府外债项目效益审计评价
  • 2019-08-17从政府审计到问责政府——改革的制度障碍、渐进意义与现实选择
  • 2019-08-16专项资金管理亟待加强
  • 2019-08-15营销电价审计存在的问题与对策
  • 2019-08-14从船员到船长——我的审计成长历程
  • 2019-08-14公司治理模式影响下的审计模式
  • 2019-08-14基于信息熵的审计重大错报风险评估研究
  • 2019-08-13基于公司治理视角的公司审计模型演变评述
  • 2019-08-13论国家审计风险的控制
  • 2019-08-13ERP系统中持续审计的数据审计技术探析
  • 2019-08-13政府审计在国有资产审计监督体系中的作用
  • 2019-08-11企业内部审计风险的来源及应对策略
  • 2019-08-10公司治理下内部审计定位、作用与实现途径
  • 2019-08-10公司治理下内部审计定位、作用与实现途径
  • 2019-08-09ERP财务系统内部审计问题研究
  • 2019-08-09分析程序中Excel的应用——以多地点审计中的风险点识别为例
  • 2019-08-08审计责任的最新发展与审计风险管理
  • 2019-08-07浅议信息系统审计
  • 2019-08-07CPA审计质量控制研究——基于会计师事务所内部因素视角分析
  • 2019-08-03审计项目后评估理论与实施操作探讨
  • 2019-08-03审计质量评价体系的新建
  • (责任编辑:admin)