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审计管理论文
2019-08-29
企业所得税的舞弊表现及其审计
2019-08-29
HH烟草企业集团内部审计发展对策探究
2019-08-28
我国独立审计适度政府管制问题研究
2019-08-28
针对大股东违规占用的货币资金审计对策
2019-08-28
拓展信息系统审计新领域
2019-08-27
工程造价审计方法及提高效率的途径
2019-08-27
会计电算化下内部审计的影响及对策
2019-08-24
存货审计应注意的问题
2019-08-24
财政状况对审计处理执行效率的影响研究
2019-08-17
中国政府外债项目效益审计评价
2019-08-17
从政府审计到问责政府——改革的制度障碍、渐进意义与现实选择
2019-08-16
专项资金管理亟待加强
2019-08-15
营销电价审计存在的问题与对策
2019-08-14
从船员到船长——我的审计成长历程
2019-08-14
公司治理模式影响下的审计模式
2019-08-14
基于信息熵的审计重大错报风险评估研究
2019-08-13
基于公司治理视角的公司审计模型演变评述
2019-08-13
论国家审计风险的控制
2019-08-13
ERP系统中持续审计的数据审计技术探析
2019-08-13
政府审计在国有资产审计监督体系中的作用
2019-08-11
企业内部审计风险的来源及应对策略
2019-08-10
公司治理下内部审计定位、作用与实现途径
2019-08-10
公司治理下内部审计定位、作用与实现途径
2019-08-09
ERP财务系统内部审计问题研究
2019-08-09
分析程序中Excel的应用——以多地点审计中的风险点识别为例
2019-08-08
审计责任的最新发展与审计风险管理
2019-08-07
浅议信息系统审计
2019-08-07
CPA审计质量控制研究——基于会计师事务所内部因素视角分析
2019-08-03
审计项目后评估理论与实施操作探讨
2019-08-03
审计质量评价体系的新建
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