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审计管理论文

  • 2019-07-08上市公司财务状况与审计意见相关性研究——基于因子分析法
  • 2019-07-08我国上市公司审计委员会与非标准审计意见相关性的研究
  • 2019-07-08纵向科研课题经费审计监察的现状及改进
  • 2019-07-07“应收票据”的舞弊行为及其审计研究
  • 2019-07-06中央支农资金使用情况审计调查分析
  • 2019-07-06浅析现代风险导向审计的内涵及其发展
  • 2019-07-06以色列国家审计双重监督制度概述——审计长兼监察官制评析
  • 2019-07-05借鉴战略管理方法应用现代审计风险模型
  • 2019-07-05CPA审计的公共权力属性及监管机制设计
  • 2019-07-05审计证据控制现状及存在问题分析
  • 2019-07-05高校经济责任审计策略研究
  • 2019-07-04基于FRAIP模型的高校人力资源审计
  • 2019-07-03公司治理、审计风险与审计费用关系研究
  • 2019-07-03论事务所规模化与审计质量保证
  • 2019-07-02国有商业银行内部审计制度研究
  • 2019-07-01我国中小私营企业内部控制模式研究
  • 2019-06-30基于价值链理论的银行风险管理审计问题研究
  • 2019-06-29审计业务招投标机制的创建
  • 2019-06-29金融衍生工具审计风险控制分析
  • 2019-06-28审计实证理论研究发展探研
  • 2019-06-27审计信息循环模式下审计质量问题探讨
  • 2019-06-26管理舞弊识别及其审计研究
  • 2019-06-26政府审计职能转变与审计环境建设
  • 2019-06-26关于国家审计组织体制改革的思考
  • 2019-06-26审计诚信对我国资本市场运行效率的作用机理研究
  • 2019-06-26基于公民资格演进视角的政府审计研究
  • 2019-06-25重视银行存款记录完整性的审计
  • 2019-06-25公共采购审计监督研究
  • 2019-06-25社会文化视角下的内部审计——访著名会计审计学家王光远教授
  • 2019-06-22中国资本市场审计质量:理论与实证综述
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