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审计管理论文
2018-01-25
润物还须有声——宣传,是内部审计科学发展的加速器
2018-01-24
跟踪审计模式下大型工程合谋博弈分析
2018-01-24
预算管理与预算管理绩效改革——源自2010年政府审计的思考
2018-01-24
我国住宅专项维修资金的审计监督研究
2018-01-24
包汉良:切实加强对教育内审工作的领导
2018-01-24
中国审计学会第六届理事会常务理事会第四次会议在京召开
2018-01-23
探析函证准则在审计实务中的应用
2018-01-23
基于博弈分析的内部审计增值研究
2018-01-22
信息化环境下的电子审计证据采集与使用研究
2018-01-22
推动内审转型向纵深发展
2018-01-22
受托责任观下的经济责任审计:对象、评价和控制
2018-01-22
独立审计对于第三人的侵权责任研究
2018-01-22
上海市县(区)级审计机关绩效审计问题研究
2018-01-21
我国企业节能专项资金审计中节能量的确定
2018-01-21
带事项段无保留意见对投资者的影响分析
2018-01-21
国家审计“免疫系统”功能实现研究——基于社会协同的视角
2018-01-21
A审计机关IT治理研究
2018-01-21
路桥建设华东公司施工项目管理审计研究
2018-01-20
审计师变更对会计稳健性的影响研究
2018-01-20
公司治理对审计师选择权的影响分析
2018-01-19
浅议注册会计师审计风险
2018-01-19
审计费用视角下会计师事务所审计质量研究
2018-01-19
基于协同治理理论的政府投资项目审计模式研究
2018-01-19
自然资源审计思考
2018-01-19
治理型内部审计在X省监狱系统企业中的应用研究
2018-01-18
平阴县教体局对10名内管干部进行经济责任审计
2018-01-18
公司治理结构对审计独立性影响的实证研究
2018-01-18
人民银行开展信息系统审计的逻辑起点与路径选择
2018-01-18
年报审计中易忽视的几个企业所得税纳税调整问题
2018-01-17
顾客导向型政府绩效审计的增值价值研究
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