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审计管理论文
2017-12-28
审计署审计科研所与中国审计学会联合召开“国家审计与国家治理”研讨会
2017-12-28
财务报表舞弊、监管处罚倾向与审计师责任——基于中国证监会处罚公告的分析
2017-12-28
公司治理对上市公司审计师变更影响的实证分析
2017-12-28
持续经营审计判断差异研究
2017-12-28
理顺农村政府审计主体的相关探讨
2017-12-27
有效约束会计的主观性应当是现代审计鉴证的重要职责
2017-12-27
人民银行内审工作转型的任务
2017-12-27
生物免疫系统启发的大型工程审计模式创新研究
2017-12-27
政府审计结果真实性、完整性的研究
2017-12-27
政府干预对审计处理执行效率影响研究
2017-12-27
部门预算执行计算机审计研究
2017-12-27
商业银行经济责任审计智能决策方法研究——基于BP人工神经网络模型的启示
2017-12-27
证券公司风险导向型内部审计模式的建立
2017-12-26
批判性思维与审计专业判断
2017-12-26
基于数据挖掘的审计数据质量控制研究
2017-12-26
最终控制人性质、审计行业专业性与控股股东代理成本——来自我国上市公司的经验证据
2017-12-26
国家审计判断绩效:实证调查和分析
2017-12-26
审计委员会的关键成功因素与治理绩效评价
2017-12-26
内部审计应如何参与企业全面风险管理
2017-12-26
审计质量特征、客户规模与公司权益资本成本
2017-12-26
基于会计师事务所合并视角的审计市场结构优化
2017-12-26
宪政角度下的国家审计独立性研究
2017-12-26
政府审计人员胜任力、人格类型与工作绩效的关系研究
2017-12-26
上市公司内部控制审计制度研究
2017-12-26
风险导向审计在干部经济责任审计中的应用
2017-12-25
审计任期、盈余管理属性与审计意见决策
2017-12-25
审计学革命——从物本审计到人本审计
2017-12-25
绩效审计免疫应答机制的构建
2017-12-25
社保审计领域语料库构建研究
2017-12-25
基于层次分析法的中国人民银行绩效审计评价指标体系与应用
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