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审计管理论文
2018-01-16
基于整合研究方法的“内部审计创新”路径研究
2018-01-16
区域性会计师事务所行为研究——来自中国市场的经验证据
2018-01-16
基于信息不对称理论的政府投资建设项目审计风险研究
2018-01-16
浅析非财务信息在审计中的应用
2018-01-16
推动内部审计参与企业风险管理的策略研究
2018-01-15
内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现
2018-01-15
基于路径依赖理论的我国政府绩效审计制度变迁研究
2018-01-15
中期审计能抑制上市公司盈余管理行为吗
2018-01-15
高校内涵建设与内审工作的关系研究
2018-01-14
跟踪审计思路的探索——以电厂跟踪审计为例
2018-01-14
审计项目经费评价指标探析
2018-01-14
管理人员素质审计标准设计探索
2018-01-14
2012年度注册会计师全国统一考试《审计》模拟试题
2018-01-14
节能减排绩效审计标准体系的构建
2018-01-14
我国上市公司审计委员会的设立动机及其治理有效性研究
2018-01-14
舞弊审计质量提高的策略
2018-01-13
信息化环境下甘肃建行内部审计质量提升研究
2018-01-13
刍论政府绩效审计方法的科学选择
2018-01-12
注册会计师开展环境审计的思考
2018-01-12
山东省内部审计师协会召开成立10周年暨迎新座谈会
2018-01-11
图模型重叠法在审计中的运用
2018-01-11
会计师事务所行业专长与审计质量相关性研究
2018-01-11
中国储备粮管理总公司绩效审计研究
2018-01-11
事务所总体层和分所层的行业专长、审计定价与审计质量
2018-01-11
创新型审计人才的高校培养模式研究
2018-01-10
中小会计师事务所报表审计业务中执行准则存在的问题及对策
2018-01-10
工学结合下审计课程改革模式的构建
2018-01-09
财政部会计司、民政部民间组织管理局有关负责人就进一步加强和完善基金会注册会计师审计制度答记者问
2018-01-09
上市公司整合审计研究发展综述
2018-01-09
双重审计制度取消对B股上市公司治理效率影响的实证研究
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