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审计管理论文

  • 2017-12-20审计艺术研究
  • 2017-12-20我国电子商务审计风险的防范
  • 2017-12-20基于海氏评价法论内部审计人员解决问题的能力
  • 2017-12-20我国审计委员会履职有效性的实证研究
  • 2017-12-20基于重大错报风险的审计收费影响因素分析——来自深市房地产行业2008年的证据
  • 2017-12-19关联方关系及关联方交易审计
  • 2017-12-19电网工程物资全过程审计要点
  • 2017-12-19江西省实施环境审计的障碍分析
  • 2017-12-19审计学学科教育模式探索
  • 2017-12-19基于全面风险管理的内部审计探析
  • 2017-12-19股权结构与审计收费关系研究
  • 2017-12-19缙云县首次联合人大和纪委对内审工作进行督查
  • 2017-12-18没有调查研究就没有发言权
  • 2017-12-18关于G外高桥审计案件审计责任法律分析
  • 2017-12-18审计报告上网公布与注册会计师保密义务的探讨
  • 2017-12-18浅谈商业银行信贷业务法律风险的审计思路
  • 2017-12-18我国农村公共投资绩效审计问题研究
  • 2017-12-18政府审计免疫系统论的解读及其应用探析
  • 2017-12-18驻马店市举办内部审计人员岗位资格证书后续教育培训班
  • 2017-12-17企业内部审计文化的构建和发展
  • 2017-12-17论治理导向下政府审计的路径选择
  • 2017-12-17邓家村污水处理厂绩效审计研究
  • 2017-12-17智能审计软件系统架构研究
  • 2017-12-17战略视角下审计风险评价模型的应用研究
  • 2017-12-17审计质量形成机理的博弈均衡分析
  • 2017-12-17餐旅费、审计独立性与中国上市公司的信息透明度
  • 2017-12-17浅议商业银行绩效审计
  • 2017-12-17浙江民营企业内部审计和协会工作调研情况报告
  • 2017-12-17注册会计师在地方政府融资平台公司审计中应关注的问题
  • 2017-12-17地方政府性债务审计研讨会综述
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