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审计管理论文

  • 2018-01-02内部控制信息披露对审计意见影响研究
  • 2018-01-02基于价值链视角下的内部审计研究
  • 2018-01-02人民银行内审职能:一个文献综述
  • 2018-01-02年报舞弊公司治理结构与审计风险评估合理性的关系研究
  • 2018-01-01内部审计价值增值功能探讨
  • 2018-01-01内部控制与财务报表整合审计的再思考——兼谈财务报表审计准则与内部控制审计指引的比较
  • 2018-01-01审计教学的实践与体会
  • 2018-01-01上市公司违规处罚与审计师更换——基于“一会两所”处罚案例的分析
  • 2018-01-01审计服务经济发展问题研究
  • 2018-01-01股权结构与审计费用相关性实证研究
  • 2018-01-01供需方视角下政府审计控制效果研究
  • 2018-01-01论内部审计在公司治理中的作用及其制度构建
  • 2018-01-01政府绩效审计综合评价模型的构建
  • 2017-12-31大部制下中国证券审计市场规制优化
  • 2017-12-31公司治理、盈余管理和审计收费的实证研究
  • 2017-12-31我国环境审计风险模型构建及风险应对策略
  • 2017-12-31现代风险导向审计模式的创新与实务应用局限
  • 2017-12-31基于层次分析法的绩效审计评价指标体系构建——审计“免疫系统”视角的思考
  • 2017-12-31基于EVA的增值型内部审计探析
  • 2017-12-30关于我国企业内部审计发展的一些思考
  • 2017-12-30马凤鸣成为全球第2000名获得CRMA资格的内部审计人员
  • 2017-12-30风雨十年书华章——记湖南省衡东县教育局审计股长吴小玲
  • 2017-12-29点菜与工程造价控制
  • 2017-12-29鑫丰集团公司内部审计问题研究
  • 2017-12-29基于正态分布函数的随机变量和新模型在市场营销审计中的应用
  • 2017-12-29环境审计国内外研究综述
  • 2017-12-29资金效益型工程管理审计思考——基于杨渡科研创新基地的审计实践
  • 2017-12-28实施风险导向审计数据收集问题研究——以国内中小型会计师事务所为例
  • 2017-12-28省级审计学会秘书长会议在京召开
  • 2017-12-28环境需求视阈中的高校内管干部经济责任审计前瞻
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