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审计管理论文
2018-01-02
内部控制信息披露对审计意见影响研究
2018-01-02
基于价值链视角下的内部审计研究
2018-01-02
人民银行内审职能:一个文献综述
2018-01-02
年报舞弊公司治理结构与审计风险评估合理性的关系研究
2018-01-01
内部审计价值增值功能探讨
2018-01-01
内部控制与财务报表整合审计的再思考——兼谈财务报表审计准则与内部控制审计指引的比较
2018-01-01
审计教学的实践与体会
2018-01-01
上市公司违规处罚与审计师更换——基于“一会两所”处罚案例的分析
2018-01-01
审计服务经济发展问题研究
2018-01-01
股权结构与审计费用相关性实证研究
2018-01-01
供需方视角下政府审计控制效果研究
2018-01-01
论内部审计在公司治理中的作用及其制度构建
2018-01-01
政府绩效审计综合评价模型的构建
2017-12-31
大部制下中国证券审计市场规制优化
2017-12-31
公司治理、盈余管理和审计收费的实证研究
2017-12-31
我国环境审计风险模型构建及风险应对策略
2017-12-31
现代风险导向审计模式的创新与实务应用局限
2017-12-31
基于层次分析法的绩效审计评价指标体系构建——审计“免疫系统”视角的思考
2017-12-31
基于EVA的增值型内部审计探析
2017-12-30
关于我国企业内部审计发展的一些思考
2017-12-30
马凤鸣成为全球第2000名获得CRMA资格的内部审计人员
2017-12-30
风雨十年书华章——记湖南省衡东县教育局审计股长吴小玲
2017-12-29
点菜与工程造价控制
2017-12-29
鑫丰集团公司内部审计问题研究
2017-12-29
基于正态分布函数的随机变量和新模型在市场营销审计中的应用
2017-12-29
环境审计国内外研究综述
2017-12-29
资金效益型工程管理审计思考——基于杨渡科研创新基地的审计实践
2017-12-28
实施风险导向审计数据收集问题研究——以国内中小型会计师事务所为例
2017-12-28
省级审计学会秘书长会议在京召开
2017-12-28
环境需求视阈中的高校内管干部经济责任审计前瞻
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