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审计管理论文
2017-11-05
基于审计意见的我国上市公司盈余管理问题研究
2017-11-05
如何加强对国家审计风险的有效控制
2017-11-05
内部控制审计对审计意见的影响研究——基于2009年我国A股公司数据
2017-11-05
中国审计学会和审计署经济责任审计司联合举办党委和政府主要领导干部经济责任同步审计研讨会
2017-11-05
以提高审计独立性为目标的政府审计体制改革研究
2017-11-05
以内部控制评价为基础的风险导向审计策略
2017-11-05
2011年全国内部审计理论与实务研讨会在南京审计学院召开
2017-11-05
《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》出台
2017-11-05
浅谈民间审计和内部审计与公司治理的关系
2017-11-05
单位质量审计收费率的研究
2017-11-05
浅析影响审计质量的因素及其改善方法
2017-11-05
持续经营不确定性及其行业差异对审计意见影响的实证研究
2017-11-05
面向产品创新的知识审计方法研究
2017-11-05
谈内控审计中内部控制缺陷的评价
2017-11-05
世界审计组织和最高审计机关的职责及贡献
2017-11-05
营销审计在房地产行业中的应用
2017-11-05
审计职业风险相关问题研究
2017-11-05
IS审计流程在COBIT过程域中的实现
2017-11-04
完善高校基本建设经济效益审计对策分析
2017-11-04
国家审计工作科学化初探
2017-11-04
云计算环境下的联网审计实现方法探析
2017-11-04
强制轮换下事务所价值取向对审计质量的影响研究
2017-11-04
权力的“恶之花”:IPO中的寻租、审计市场异化与资本市场惩戒
2017-11-04
高校二级管理体制下内部审计体系构建
2017-11-04
对经营困境上市公司独立审计治理机制的综述
2017-11-04
我国上市公司审计委员会特征对审计质量影响的实证研究
2017-11-04
服务导向型高校内部审计研究
2017-11-03
上市公司内部控制缺陷与会计师事务所特征的关联性
2017-11-03
内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究
2017-11-03
行业同质性与事务所行业专门化战略——来自中国审计市场的经验证据
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