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审计管理论文

  • 2017-11-20持续经营不确定性对审计意见影响的实证研究
  • 2017-11-20整合审计下内部控制审计风险模型构建
  • 2017-11-20内部审计增加价值的经济学分析
  • 2017-11-20政府绩效审计影响力提升路径研究
  • 2017-11-20部门领导干部经济责任审计评价研究
  • 2017-11-20政治资源、独立审计需求与市场评价——来自中国民营上市公司的经验证据
  • 2017-11-20国家审计“免疫系统”在国家专项投资中的构建
  • 2017-11-20数据审计系统在商业银行内部审计中的运用
  • 2017-11-20基于XBRL的、嵌入计算机智能审计的管理控制系统架构研究
  • 2017-11-20我国地方审计机关管理体制改革问题研究
  • 2017-11-19高校科研经费管理的全过程跟踪审计
  • 2017-11-19公司财务能力与审计意见类型的相关性研究
  • 2017-11-19石油企业内部审计质量管理存在问题及对策
  • 2017-11-19我国注册会计师审计准则“五问”
  • 2017-11-19萧山区提升“四力”加强内部审计
  • 2017-11-19国有企业信息系统审计目标研究
  • 2017-11-19新农村建设中的农村集体经济组织审计模式研究
  • 2017-11-18审计委员会制度对上市公司会计舞弊治理的有效性研究
  • 2017-11-18新时期提升我国高校内部审计工作质量研究
  • 2017-11-18内部审计如何参与建设工程招投标活动
  • 2017-11-18SQL语句在EXCEL2010环境下的审计应用
  • 2017-11-18中国内部审计协会审议通过新一届专门委员会组成人员名单
  • 2017-11-17基于平衡计分卡的军队旅团级单位绩效审计研究
  • 2017-11-17内部审计业务分类研究——基于问卷调查的分析
  • 2017-11-17国家审计促进经济发展方式转变的实践与探索——基于重庆经济发展模式的思考
  • 2017-11-17函证在舞弊审计中的应用
  • 2017-11-17我国上市公司独立审计质量与盈余管理的关系研究
  • 2017-11-17高校领导干部经济责任审计风险探究
  • 2017-11-17非审计服务对审计独立性的实证研究
  • 2017-11-17基于审计结果执行情况的政府审计质量实证研究
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