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审计管理论文

  • 2017-11-24审计公设相关问题探讨
  • 2017-11-24解析现代风险导向审计问题
  • 2017-11-24农村股份合作社离任审计工作探讨
  • 2017-11-24非营利组织内部审计质量控制研究
  • 2017-11-24化解内部审计潜在冲突的方法
  • 2017-11-24企业内部控制审计评价体系构建与应用——基于模糊综合评判模型的研究
  • 2017-11-24经济责任审计目标实现的推动力:审计结果公开
  • 2017-11-24价值取向与政府绩效审计评价体系构建研究
  • 2017-11-24公司治理结构与审计独立性研究
  • 2017-11-23基于持续经营考虑下非标准审计意见对中国证券市场的市场反应
  • 2017-11-23浅谈内部审计对企业效率与内部控制的平衡——以通信企业为例
  • 2017-11-23浅谈内部审计对企业效率与内部控制的平衡——以通信企业为例
  • 2017-11-23银行业金融机构IT外包集中度风险研究及审计对策
  • 2017-11-23上市公司内部控制有效性的影响因素研究——基于公司治理和外部审计的实证分析
  • 2017-11-23审计市场行业专长效应与审计质量的相关性研究
  • 2017-11-23中注协印发《上市公司年报审计监管工作规程》
  • 2017-11-23内部审计工作中提供企业档案注意的几个问题
  • 2017-11-23战略审计——企业战略管理科学化的重要保障
  • 2017-11-23《中国内部审计》入选核心期刊
  • 2017-11-23我国国家审计公告制度及其效应分析
  • 2017-11-23上市公司审计师变更信息披露问题研究
  • 2017-11-23创业板上市企业的审计风险研究
  • 2017-11-23我国政府绩效审计评价体系研究
  • 2017-11-23高校修缮工程审计模式浅探
  • 2017-11-23XXX研究所风险导向审计模型研究与实践
  • 2017-11-23完善央行内审质量控制体系的思考
  • 2017-11-23高校绩效审计质量控制与风险管理优化研究
  • 2017-11-22基于ISM方法的政府审计结果公告质量评价模型研究
  • 2017-11-22审计环境对审计工作的影响及对策
  • 2017-11-22内部审计领军企业名单
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