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审计管理论文
2017-11-24
审计公设相关问题探讨
2017-11-24
解析现代风险导向审计问题
2017-11-24
农村股份合作社离任审计工作探讨
2017-11-24
非营利组织内部审计质量控制研究
2017-11-24
化解内部审计潜在冲突的方法
2017-11-24
企业内部控制审计评价体系构建与应用——基于模糊综合评判模型的研究
2017-11-24
经济责任审计目标实现的推动力:审计结果公开
2017-11-24
价值取向与政府绩效审计评价体系构建研究
2017-11-24
公司治理结构与审计独立性研究
2017-11-23
基于持续经营考虑下非标准审计意见对中国证券市场的市场反应
2017-11-23
浅谈内部审计对企业效率与内部控制的平衡——以通信企业为例
2017-11-23
浅谈内部审计对企业效率与内部控制的平衡——以通信企业为例
2017-11-23
银行业金融机构IT外包集中度风险研究及审计对策
2017-11-23
上市公司内部控制有效性的影响因素研究——基于公司治理和外部审计的实证分析
2017-11-23
审计市场行业专长效应与审计质量的相关性研究
2017-11-23
中注协印发《上市公司年报审计监管工作规程》
2017-11-23
内部审计工作中提供企业档案注意的几个问题
2017-11-23
战略审计——企业战略管理科学化的重要保障
2017-11-23
《中国内部审计》入选核心期刊
2017-11-23
我国国家审计公告制度及其效应分析
2017-11-23
上市公司审计师变更信息披露问题研究
2017-11-23
创业板上市企业的审计风险研究
2017-11-23
我国政府绩效审计评价体系研究
2017-11-23
高校修缮工程审计模式浅探
2017-11-23
XXX研究所风险导向审计模型研究与实践
2017-11-23
完善央行内审质量控制体系的思考
2017-11-23
高校绩效审计质量控制与风险管理优化研究
2017-11-22
基于ISM方法的政府审计结果公告质量评价模型研究
2017-11-22
审计环境对审计工作的影响及对策
2017-11-22
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