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审计管理论文
2017-11-10
舞弊审计:审计的理性回归
2017-11-10
FBI与内部审计工作的开展——基于影片《胡佛》的启示
2017-11-10
现行风险导向审计下的公众利益诉求
2017-11-10
国家审计核心价值观探讨
2017-11-10
我国上市公司内部审计部门的独立性分析
2017-11-09
审计公告制度下的政府审计风险研究
2017-11-09
上市公司内部控制审计有效性检验——基于盈余管理视角
2017-11-09
金融危机环境下我国商业银行的内部审计研究
2017-11-09
审计委员会与薪酬委员会成员重叠影响因素及后果的实证研究
2017-11-09
投资机会、审计师选择与盈余管理——来自中国上市公司的检验
2017-11-09
新审计准则下函证的相关思考
2017-11-09
高校内部审计质量控制评价体系建设
2017-11-09
蚌埠市开展《安徽省内部审计条例》宣传活动
2017-11-09
中国特色社会主义审计理论研究——中国审计学会审计教育研究会第二届审计教授论坛综述
2017-11-09
“携手门”现象—一个实证研究
2017-11-09
注册会计师审计风险形成机理与控制对策研究
2017-11-09
行政单位下属事业单位内部审计探讨——基于重庆市规划局对下属事业单位内部审计的思考
2017-11-09
中国审计学会2010年工作情况和2011年主要工作安排
2017-11-08
基于公司治理视角下的舞弊审计研究
2017-11-08
公益审计收费问题浅析
2017-11-08
从雷曼之死审视“四大”品牌的审计质量
2017-11-08
高等学校内部审计存在的问题及对策研究
2017-11-08
审计收费水平与盈余管理幅度、审计意见购买的相关性检验
2017-11-08
低价进入式审计定价与审计独立性:一项实验研究
2017-11-08
我国创业板上市公司审计若干问题研究
2017-11-08
审计人的说话艺术与沟通技巧
2017-11-08
谈内部审计质量保证与改进项目
2017-11-08
政府外债项目绩效审计评价指标体系的构建研究
2017-11-08
对强化我国商业银行内部审计的思考
2017-11-08
对我国整合审计制度的思考
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