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审计管理论文
2017-11-14
电子商务对企业审计的影响
2017-11-14
完善THKJ股份有限公司内部审计对策研究
2017-11-14
工程物料投入检查方法在工程质量审计中的应用研究
2017-11-14
2011年慈溪市内部审计工作成效显著
2017-11-14
我国基层纪检监察审计体制改革的新探索——深圳市坪山新区纪检监察审计“三合一”体制改革的效用分析
2017-11-14
审计抽样在油田企业的应用
2017-11-14
做好新形势下的国有企业内部审计工作刍议
2017-11-13
我国注册会计师审计监管制度发展回顾及思考
2017-11-13
革命根据地时期政府审计探析
2017-11-13
审计收费与审计质量的关系研究——基于第一大股东不同持股比例的视角
2017-11-13
高管薪酬管制、审计意见与审计师选择
2017-11-13
审计职业判断对教学的启示
2017-11-13
党政部门内部审计发展报告
2017-11-13
非标准审计意见与高管更换的相关性检验——基于2002年—2009年中国A股上市公司的实证研究
2017-11-13
创业板上市公司审计风险的形成与防范
2017-11-13
“我们是来帮助你的”:管理与持怀疑态度的客户之间的关系
2017-11-13
基于GAGAS视角的我国政府绩效审计研究
2017-11-13
审计委员会制度与上市公司财务报表舞弊相关性研究
2017-11-13
经济责任导向审计模式研究
2017-11-13
内部审计示范企业颁奖词
2017-11-13
雷曼破产审计责任案例分析
2017-11-12
审计费用与盈余管理实证检验——基于沪市A股年报数据
2017-11-12
我国公司治理中的内部审计研究
2017-11-12
工程结算审计工作应用及探讨
2017-11-12
基于审计视角对大股东“掏空”行为监督的实证研究
2017-11-12
内部审计人员应具备的四种能力
2017-11-12
中国上市公司股权特征对审计需求影响的实证分析
2017-11-12
内部控制质量与审计报告时滞的关系研究
2017-11-12
应对内部审计的新变革——《适应内部审计变革》赏析
2017-11-12
交通工程建设项目跟踪审计深入研究的现实价值
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