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审计管理论文
2021-11-12
财务共享模式下企业内部审计的问题及对策研究
2021-11-11
大数据在消防审计当中的应用
2021-11-11
基于ERP环境下的企业内部审计的现状及解决措施
2021-11-11
论如何做好新时期医院经济合同审计
2021-11-11
刍议新事业单位财务会计制度下的审计重点
2021-11-11
农业科研单位内部审计及其质量管控
2021-11-11
西藏农牧民扶贫专项资金审计的实证研究——以西藏自治区2016-2017年度农培资金和就业资金审计为例
2021-11-10
基层审计机关审计监督全覆盖的思考
2021-11-10
互联网金融业务审计风险及对策分析
2021-11-10
全人教育课程观视域下的审计学专业课程设置研究
2021-11-09
基于综合集成法的重大经济决策审计评价
2021-11-09
内部控制、政府审计与高管腐败
2021-11-08
新时代推进国有企业内部审计发展的思考
2021-11-08
基于财务共享模式的内部智能审计体系设计
2021-11-08
完善事业单位内部控制审计的实施研究
2021-11-08
区块链审计技术前景展望
2021-11-08
如何实施内部审计委派制,发挥最大审计效力
2021-11-08
久盛股份有限公司风险管理审计研究
2021-11-07
浅析大数据环境下内部审计的发展方向
2021-11-07
浅析上市公司关联方交易审计风险
2021-11-07
全面预算绩效管理审计需跟进
2021-11-06
在审计报告中沟通关键审计事项的价值浅析
2021-11-06
浅议大数据时代下的审计工作
2021-11-06
事业单位经济责任审计风险及防范
2021-11-05
审计师和证监局间的地理距离影响审计收费吗——基于会计师事务所分所层面的研究
2021-11-05
浅析内部审计在高校绩效管理中的作用
2021-11-05
利安达会计师事务所审计失败案例分析与启示
2021-11-04
基于新形势下精准扶贫审计工作的思考
2021-11-04
大数据时代背景下内部审计发展思路探索
2021-11-04
浅谈集约化助力审计监督全覆盖的途径
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