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审计管理论文

  • 2021-11-24四项举措助推审计质量水平提升
  • 2021-11-24审计促进粤港澳大湾区发展的若干思考
  • 2021-11-24基层工会经费审计常见问题及建议
  • 2021-11-23科研资金专项审计存在的问题与改进建议
  • 2021-11-23审计监督、公司内部治理与债务融资能力
  • 2021-11-23事业单位内部审计风险分析及防范路径
  • 2021-11-23浅析交通运输业内部控制体系建设及内部审计
  • 2021-11-23组建中央审计委员会背景下的审计管理体制改革:逻辑与方法
  • 2021-11-22大数据背景下S区财政财务收支审计全覆盖问题研究
  • 2021-11-223S技术在领导干部矿产资源资产离任审计中的应用
  • 2021-11-22万达集团内部审计研究分析
  • 2021-11-22探索新时期Excel在财务、会计和审计中的高效创新应用
  • 2021-11-22桐柏县审计局总审计师石琳琳:锻造新时代优秀的青年审计人才
  • 2021-11-22莫比乌斯环与管理审计视角——以重庆银行内部审计转型策略为例
  • 2021-11-21大数据时代下审计信息化建设探讨
  • 2021-11-21深化预算执行审计的策略思考
  • 2021-11-20高校修缮工程全过程跟踪审计研究
  • 2021-11-20实现内部审计减负增效的转型探讨
  • 2021-11-20SC公司关联交易舞弊案例的审计研究
  • 2021-11-20TN商业银行信贷业务内部审计问题探讨
  • 2021-11-20现代企业中的审计会计问题对策研究
  • 2021-11-19精神的力量——省审计厅内审指导处、综合整改处、编辑部党支部联合开展“补足精神之钙”支部主题活动
  • 2021-11-19探析跟踪审计在工程造价审计中的应用
  • 2021-11-19云计算环境下国家教育基金智能审计平台架构与运行方案研究
  • 2021-11-19以“审计之剑”,捍卫市场秩序——以银基烯碳公司审计案为例
  • 2021-11-19新常态背景下航空公司内部审计工作思考
  • 2021-11-19科技企业孵化器专项资金绩效审计评价指标体系构建
  • 2021-11-18会计师事务所合并与审计质量——基于德勤华永和中瑞岳华两起合并案的研究
  • 2021-11-18水资源审计现状及研究
  • 2021-11-18建筑企业会计风险管理中内部审计的重要性
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