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审计管理论文

  • 2021-11-18中小企业内部审计现状及成因
  • 2021-11-18内部审计在现代企业管理中的作用及改进措施
  • 2021-11-17审计师变更对审计费用的影响——来自中国A股市场的经验数据
  • 2021-11-17整合审计程序优化研究
  • 2021-11-16房地产企业风险导向内部审计现状与对策思考
  • 2021-11-16国外非营利组织内部审计经验与启示——基于SKAO内部审计实践
  • 2021-11-16浅谈行政事业单位财政专项资金审计现状与对策
  • 2021-11-16建设工程结算审计风险研究
  • 2021-11-16大数据背景下审计程序失当问题研究
  • 2021-11-15内部审计如何由价值守护者向价值者守护者和创造者转变
  • 2021-11-15新形势下如何发挥公立医院内部审计职责
  • 2021-11-15浅议审计方法在村干部经济责任审计中的应用
  • 2021-11-15财务报表背后的舞弊及应对策略研究
  • 2021-11-15工程量签证单审计工作分析
  • 2021-11-15镇、街道内部审计工作绩效研究
  • 2021-11-15如何完善中小企业内部审计工作探析
  • 2021-11-14EPC总承包项目模式下审计方法的探索
  • 2021-11-14俄罗斯联邦审计院基于绩效审计的战略审计
  • 2021-11-14ETC不停车电子收费系统免费通行车辆审计
  • 2021-11-14浅析新政府财务会计制度对高校内部财务审计的影响
  • 2021-11-14关于构建烟草行业纪检监察、审计联合监管模式的思考
  • 2021-11-14论内部审计在医院经济管理的作用
  • 2021-11-13基于新形势下的医药企业内部审计工作面临的挑战与应对措施
  • 2021-11-13环境不确定性、审计师风险感知对审计质量的影响
  • 2021-11-13高校工程管理审计改革实践探索
  • 2021-11-13审计师行业专长、现金持有水平与会计信息透明度
  • 2021-11-13新时代下高校内部审计价值增值功能的实现路径研究
  • 2021-11-12开启陕西审计事业高质量发展之路
  • 2021-11-12财政财务审计在财务工作中的运用
  • 2021-11-12商行信贷风险渊源与审计策略
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