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审计管理论文

  • 2021-10-27《公路水路行业内部审计工作规定》政策解读
  • 2021-10-27经济责任审计与反腐败治理探究
  • 2021-10-27企业内部控制、舞弊与内部审计动态博弈
  • 2021-10-26论内部审计的地位与作用
  • 2021-10-26工程分包结算审计内容及重点
  • 2021-10-26区块链技术下的企业内部审计平台建设——基于德勤Rubix应用
  • 2021-10-26基于业绩承诺的审计风险分析
  • 2021-10-26江苏:多措并举做好政策落实跟踪审计
  • 2021-10-25政府补助审计的实现机制探究
  • 2021-10-25关于增强科研经费内部审计监督的几点思考
  • 2021-10-25工程审计子系统在陕西中烟内部审计的应用
  • 2021-10-25云计算发展背景下会计与审计面临的挑战及改善对策
  • 2021-10-25注册会计师开展行政事业单位审计业务探析
  • 2021-10-24提高注册会计师审计质量策略研究
  • 2021-10-24新时代背景下政府审计与内部审计协同方式研究
  • 2021-10-24数字化审计实践模式初探
  • 2021-10-24高校工程造价全过程跟踪审计重点
  • 2021-10-24大数据背景下企业内部审计职能优化研究
  • 2021-10-24大数据时代下审计信息化的探索
  • 2021-10-23论电信企业内部审计信息化
  • 2021-10-23基于现代风险导向审计的财务舞弊审计案例研究
  • 2021-10-23探析房屋拆迁补偿审计的内容与重点
  • 2021-10-23企业内部审计工作的有效对策探讨
  • 2021-10-23“一带一路”倡议背景下国有企业境外资产审计研究
  • 2021-10-22大数据在经济责任审计中的运用
  • 2021-10-22审计全覆盖背景下政府购买社会审计服务问题研究
  • 2021-10-22精准扶贫背景下国家审计问题探讨
  • 2021-10-21企业绩效审计:一个理论框架
  • 2021-10-21CEO与审计师“同姓一家亲”会损害审计质量吗?——基于财务重述视角的经验证据
  • 2021-10-21对事业单位基建项目预结算内审工作的分析
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