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审计管理论文
2021-10-27
《公路水路行业内部审计工作规定》政策解读
2021-10-27
经济责任审计与反腐败治理探究
2021-10-27
企业内部控制、舞弊与内部审计动态博弈
2021-10-26
论内部审计的地位与作用
2021-10-26
工程分包结算审计内容及重点
2021-10-26
区块链技术下的企业内部审计平台建设——基于德勤Rubix应用
2021-10-26
基于业绩承诺的审计风险分析
2021-10-26
江苏:多措并举做好政策落实跟踪审计
2021-10-25
政府补助审计的实现机制探究
2021-10-25
关于增强科研经费内部审计监督的几点思考
2021-10-25
工程审计子系统在陕西中烟内部审计的应用
2021-10-25
云计算发展背景下会计与审计面临的挑战及改善对策
2021-10-25
注册会计师开展行政事业单位审计业务探析
2021-10-24
提高注册会计师审计质量策略研究
2021-10-24
新时代背景下政府审计与内部审计协同方式研究
2021-10-24
数字化审计实践模式初探
2021-10-24
高校工程造价全过程跟踪审计重点
2021-10-24
大数据背景下企业内部审计职能优化研究
2021-10-24
大数据时代下审计信息化的探索
2021-10-23
论电信企业内部审计信息化
2021-10-23
基于现代风险导向审计的财务舞弊审计案例研究
2021-10-23
探析房屋拆迁补偿审计的内容与重点
2021-10-23
企业内部审计工作的有效对策探讨
2021-10-23
“一带一路”倡议背景下国有企业境外资产审计研究
2021-10-22
大数据在经济责任审计中的运用
2021-10-22
审计全覆盖背景下政府购买社会审计服务问题研究
2021-10-22
精准扶贫背景下国家审计问题探讨
2021-10-21
企业绩效审计:一个理论框架
2021-10-21
CEO与审计师“同姓一家亲”会损害审计质量吗?——基于财务重述视角的经验证据
2021-10-21
对事业单位基建项目预结算内审工作的分析
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