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审计管理论文

  • 2021-03-05分析经济责任审计中的风险与防范
  • 2021-03-05新的经济责任审计对基层人民银行内部经济责任审计工作的启示
  • 2021-03-05审计机关与其他监督机关的协调配合机制研究
  • 2021-03-05审计监督体系的完善路径研究——从注册会计师审计制度的局限性谈起
  • 2021-03-05海关院校经济责任审计工作难点及对策研究
  • 2021-03-05商业银行普惠金融业务数据式审计思考
  • 2021-03-04刍议公共财政框架下同级审的对策
  • 2021-03-04企业内部管理审计研究
  • 2021-03-04供电企业监审联动机制的实施探讨
  • 2021-03-04实施风险导向审计全面提升企业审计的效率与效果
  • 2021-03-04区块链技术对我国财务管理及审计领域影响的研究
  • 2021-03-03审计分录编制的探讨
  • 2021-03-03施工企业内部审计风险及防范措施分析
  • 2021-03-03农村财务管理问题与审计对策浅谈
  • 2021-03-03内部审计价值增值问题研究
  • 2021-03-02大数据环境下商业银行内部审计风险控制与应对
  • 2021-03-02关于审计人员职业道德缺失原因及对策研究
  • 2021-03-02企业审计与盈余管理
  • 2021-03-02海亮文化名片中的内审色彩
  • 2021-03-02高校科研经费内部审计存在的问题与建议
  • 2021-03-02以精细化管理开启强“审”健体新篇章
  • 2021-03-01会计师事务所总分所管理体制的思考——以立信会计师事务所上海分所对大智慧审计失败为例
  • 2021-03-01农村金融审计在金融监管体系中的目标和功能定位研究
  • 2021-03-01探究经济责任审计对权力的制约与监督作用
  • 2021-02-28基于固定资产审计应注意的问题及对策探讨
  • 2021-02-28浅析管理会计在提高财务审计质量中的作用
  • 2021-02-28个人、集体判断与审计判断绩效
  • 2021-02-28南水北调中线干线工程运行管理内部审计工作机制探讨
  • 2021-02-27数据化条件下的财务审计创新策略研究
  • 2021-02-27探讨内部审计在企业会计风险管理中的应用
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