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审计管理论文
2021-03-11
国有企业外部董事与内部审计协调发展的探讨
2021-03-11
持续审计在企业内部审计中的运用研究重点分析
2021-03-11
金融衍生品复杂性与审计费用——基于公允价值计量的视角
2021-03-11
公路工程造价的财务管理与审计分析
2021-03-11
为革命节省每一个铜板——从新民主主义革命时期审计工作史看中国共产党的初心和使命
2021-03-11
论我国审计的社会属性
2021-03-11
会计审计风险因素与信息化审计策略
2021-03-11
论农村商业银行内部审计存在的问题及解决办法
2021-03-11
浅谈精准扶贫审计应关注的重点
2021-03-11
乡村振兴战略下农村审计监督制度存在的问题及建议
2021-03-10
广东中山:首次开启市人大代表约谈被审计单位模式
2021-03-10
林业资源审计中虚假造林的计算机审计方法
2021-03-10
经济转型期国内商业银行完善内部审计文化建设的思考
2021-03-10
浅议审计中风险评估程序的应用
2021-03-10
关于国有企业经济责任审计的几点思考
2021-03-10
基于期望差异理论审计课程创优学风影响因素初探
2021-03-10
管理模式创新下企业内部监督对策研究
2021-03-10
内部审计对民营企业的风险防范作用研究
2021-03-10
基于跨国经济合作的审计人才英语能力提升路径
2021-03-09
“放管服”改革对高校内部审计的影响及对策研究
2021-03-09
开发区审计重点事项及方法
2021-03-08
国有企业财务管理与内部审计存在的关联性分析
2021-03-07
地方政府投融资平台风险管理审计:理论框架与实施流程
2021-03-07
试析企业审计信息化的信息共享机制与业务协同
2021-03-06
审计促进业务发展实现“加速度”
2021-03-06
国家审计机关向社会购买审计服务的后评估机制研究
2021-03-06
浅析增强内部审计的法律内涵
2021-03-06
上市公司、外部审计师与证监部门对会计信息披露质量的影响研究——基于“三方博弈主体四阶段”动态博弈的视
2021-03-06
基于财务集约化管理的电力企业内部审计工作研究
2021-03-06
企业应收账款审计策略
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