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审计论文

  • 2019-06-21煤炭企业内审及内控与财务风险管理研讨会召开
  • 2019-06-21“溃提蝼蚁”现形记——江苏省南通市某管所原所长王某受贿案审计纪实
  • 2019-06-21公立医院发挥内部审计作用的新路径探析——基于新常态视角
  • 2019-06-20投资项目效益审计要重视构建偿债能力评价模型
  • 2019-06-20让审计宣传“动”起来
  • 2019-06-20党风廉政建设视角下高校经济责任审计研究
  • 2019-06-20基于风险视角的内部审计研究
  • 2019-06-19值得关注的十大审计关系
  • 2019-06-19审计工作要有大局观
  • 2019-06-19我国政府绩效审计思考
  • 2019-06-19浅谈电网工程建设项目竣工决算审计方案
  • 2019-06-19推进人民银行内部审计全面转型与发展的思考
  • 2019-06-18IT环境下审计师行为模式选择的理论基础探讨
  • 2019-06-18基于股东价值的民营企业内部审计体制研究
  • 2019-06-18会计师当前最大的挑战:衍生性金融商品交易之审计风险
  • 2019-06-17非审计服务文献评述及启示
  • 2019-06-17企业信息化风险控制的审计监督研究
  • 2019-06-17IT治理下的内部审计信息化发展研究
  • 2019-06-16关于高校物资采购招投标审计的探讨
  • 2019-06-15农业专项资金审计刍议
  • 2019-06-15中国国家审计权属性与重构
  • 2019-06-15关于CPA行业审计风险及防控若干问题的探讨
  • 2019-06-14审计市场失灵原因与政府监管必要性分析
  • 2019-06-14签字注册会计师学科背景对审计质量的影响研究——来自中国上市公司的经验证据
  • 2019-06-13衡阳市国资审计监管问题与对策研究
  • 2019-06-13从审计公告信息视角看环境审计实务
  • 2019-06-13非标准审计意见、事务所特征与操控性应计——来自中国上市公司的经验证据
  • 2019-06-12基于国家治理现代化视角的自然资源资产离任审计研究
  • 2019-06-12网络环境下审计风险的分析和防范
  • 2019-06-12巢湖水污染防治审计调查的做法及体会
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