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审计论文

  • 2019-07-16有过硬的队伍才有过硬的成绩
  • 2019-07-152009年上市公司持续经营不确定性审计意见分析
  • 2019-07-15利益制衡与审计者独立性
  • 2019-07-15独立审计准则在注册会计师民事责任中的运用研究
  • 2019-07-13建立内部审计的必要性及措施
  • 2019-07-12混合云下国有企业专项资金内审实施路径研究
  • 2019-07-12国家审计免疫应答机制及其应用
  • 2019-07-12神马集团审计信息化系统建设实践
  • 2019-07-11集团审计中表转账问题探析
  • 2019-07-10浅谈内部审计风险的成因及控制解决途径
  • 2019-07-10基于公司治理需求的内部审计服务实证研究
  • 2019-07-10注册会计师审计责任界定机制探讨
  • 2019-07-10建筑工程承发包审计探讨
  • 2019-07-09内部审计全面转型的难点及理性思考
  • 2019-07-09公共环境项目绩效审计模式研究
  • 2019-07-08小型企业风险导向审计初探
  • 2019-07-06审计计划的博弈分析:现代风险导向Vs.传统审计
  • 2019-07-06审计重要性水平、事务所规模与审计意见
  • 2019-07-05上市公司审计合谋及对策研究
  • 2019-07-05预算约束视角下政府预算和政府审计的互动改革与发展
  • 2019-07-05连续性内部审计初探
  • 2019-07-05持续审计:信息时代内部审计的发展趋势
  • 2019-07-05基于ERM框架的商业银行内部审计机制研究
  • 2019-07-04领导干部水资源资产离任审计研究
  • 2019-07-04高校物资采购审计战略化管理思考
  • 2019-07-04浅议审计如何更好地为区域经济发展服务
  • 2019-07-04网络审计风险评估相关问题探讨
  • 2019-07-04如何规避交办案件的审计风险
  • 2019-07-03市场结构视角下证券业审计独立性缺失研究
  • 2019-07-03浅谈审计信息管理及其应用
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