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审计论文

  • 2019-03-08我国注册会计师审计失败与独立性缺失分析——基于证监会处罚报告的思考
  • 2019-03-08电信运营商DL公司内部审计问题研究
  • 2019-03-08进一步增强审计能力的五个方面
  • 2019-03-08董事会特征、审计师质量与资本结构
  • 2019-03-07会计师事务所发展环境审计业务的策略选择
  • 2019-03-07“左手倒右手” 国有资产变私有——宁夏大古铁路有限责任公司原董事长孙殿华等贪污公款私分国有资产案审计
  • 2019-03-07审计力量合理化运用浅析
  • 2019-03-07基于完善公司治理机制视角的审计监督模式研究
  • 2019-03-06浅析审计重要性对审计证据的影响
  • 2019-03-05国家审计业务管理模式创新初探
  • 2019-03-04预算执行审计必须体现宏观性、针对性和时效性——刘家义出席2009年中央预算执行审计培训班并作动员讲话
  • 2019-03-04注册会计师审计行为异化的博弈论分析
  • 2019-03-03论新时期审计文化建设
  • 2019-03-03我国地方政府审计体制问题与对策研究
  • 2019-03-02基于“免疫系统论”的审计价值观探讨
  • 2019-03-01我国公共部门效益审计研究
  • 2019-03-01审计报告修订内容变化、挑战及应对
  • 2019-03-01关于高等学校内审工作职责的探讨
  • 2019-03-01事务所审计质量改进研究——FRC审计质量调查报告的启示与借鉴
  • 2019-02-28注册会计师审计独立性研究:反思与突破
  • 2019-02-28审计监督裁量须符合合理性原则
  • 2019-02-28大数据背景下公共资金审计全覆盖实现路径:一个多案例研究
  • 2019-02-28试论我国反避税审计的困境与出路
  • 2019-02-27中国内部审计准则与国际内部审计准则的比较与借鉴
  • 2019-02-26异常审计收费与审计质量相关性研究——基于上市公司数据
  • 2019-02-26“免疫系统”论的理论贡献和对审计事业的创新引领
  • 2019-02-26审计理论结构研究的新思考
  • 2019-02-26IPO会计舞弊:审计失败分析
  • 2019-02-26基于AHP的企业污水治理审计评价体系构建及应用——以华东地区企业为例
  • 2019-02-26国有资源经管责任、人性缺陷和政府审计
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