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审计论文
2019-06-01
中国内部审计人员专业胜任能力框架研究
2019-05-31
廉政审计的完善机制浅析
2019-05-31
对外担保、掏空与外部审计治理效应
2019-05-31
基于奔福德定律的上市公司审计意见效应分析
2019-05-30
上市公司外部审计独立性研究
2019-05-30
建立审计工作底稿内容与审计证据对应关系的规范化制度
2019-05-30
审计稳健性:产生原因与影响因素
2019-05-29
BOT融资项目违约风险的合同审计方法
2019-05-29
浅议事业单位治理“小金库”对策
2019-05-29
中小企业内部审计若干问题探析
2019-05-28
对建设工程项目审计管理的几点思考
2019-05-27
谈我国企业内部控制审计的开展
2019-05-27
浅析年度内部财务审计工作的侧重点
2019-05-27
风险导向模式下政府绩效审计研究
2019-05-26
审计判断主体与审计判断偏误及应对措施
2019-05-25
国家审计主体与客体的“正和”博弈分析
2019-05-24
审计应促进解决政府投资建设项目中的主要问题
2019-05-24
政府审计对央企上市公司治理效率影响的研究
2019-05-24
金融审计和区域性金融稳定研讨会综述
2019-05-24
内部审计特征与信息透明度研究
2019-05-23
环境审计在太湖水污染治理中的实现机制与路径创新
2019-05-22
大数据环境下的连续审计框架构建探讨
2019-05-22
大型基础设施建设项目计算机跟踪审计研究
2019-05-22
关于深化资源环境审计的思考
2019-05-22
浅析内部审计风险的形成与控制
2019-05-22
基于新公共管理理念的政府审计
2019-05-20
掏空三峡移民企业的“黑手”
2019-05-20
审计业务招投标优势的博弈探析
2019-05-19
舞弊审计责任界定标准之博弈分析
2019-05-19
内部控制规范下的商业银行内部审计职能设计
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