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审计论文

  • 2019-06-01中国内部审计人员专业胜任能力框架研究
  • 2019-05-31廉政审计的完善机制浅析
  • 2019-05-31对外担保、掏空与外部审计治理效应
  • 2019-05-31基于奔福德定律的上市公司审计意见效应分析
  • 2019-05-30上市公司外部审计独立性研究
  • 2019-05-30建立审计工作底稿内容与审计证据对应关系的规范化制度
  • 2019-05-30审计稳健性:产生原因与影响因素
  • 2019-05-29BOT融资项目违约风险的合同审计方法
  • 2019-05-29浅议事业单位治理“小金库”对策
  • 2019-05-29中小企业内部审计若干问题探析
  • 2019-05-28对建设工程项目审计管理的几点思考
  • 2019-05-27谈我国企业内部控制审计的开展
  • 2019-05-27浅析年度内部财务审计工作的侧重点
  • 2019-05-27风险导向模式下政府绩效审计研究
  • 2019-05-26审计判断主体与审计判断偏误及应对措施
  • 2019-05-25国家审计主体与客体的“正和”博弈分析
  • 2019-05-24审计应促进解决政府投资建设项目中的主要问题
  • 2019-05-24政府审计对央企上市公司治理效率影响的研究
  • 2019-05-24金融审计和区域性金融稳定研讨会综述
  • 2019-05-24内部审计特征与信息透明度研究
  • 2019-05-23环境审计在太湖水污染治理中的实现机制与路径创新
  • 2019-05-22大数据环境下的连续审计框架构建探讨
  • 2019-05-22大型基础设施建设项目计算机跟踪审计研究
  • 2019-05-22关于深化资源环境审计的思考
  • 2019-05-22浅析内部审计风险的形成与控制
  • 2019-05-22基于新公共管理理念的政府审计
  • 2019-05-20掏空三峡移民企业的“黑手”
  • 2019-05-20审计业务招投标优势的博弈探析
  • 2019-05-19舞弊审计责任界定标准之博弈分析
  • 2019-05-19内部控制规范下的商业银行内部审计职能设计
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