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审计论文
2019-05-18
浅谈实施内部审计咨询的收益与风险
2019-05-18
论现代企业制度下的内部审计
2019-05-18
央行领导干部履职审计评价方法探索
2019-05-18
B电力公司经济责任审计实施策略及评价研究
2019-05-17
我国政府审计的角色定位
2019-05-16
AH股交叉上市与审计师谨慎性:基于审计意见的实证分析
2019-05-16
市场认同与审计选择——来自中国上市公司的经验证据
2019-05-16
从审计视角审视财务软件的反向操作功能
2019-05-15
企业效益审计评价体系的构建研究
2019-05-15
交通企业内部审计制度探讨
2019-05-15
人才激励与加强审计队伍建设
2019-05-14
关联方交易与审计意见的关系研究
2019-05-14
国家审计服务文化产业规划落实的若干思考
2019-05-13
打造审计事业发展的强引擎——山东省寿光市审计局文化建设纪实
2019-05-13
国家审计与国家治理能力:一个理论分析框架
2019-05-12
信托公司风险导向内部审计研究
2019-05-11
审计资源投入与财务报表重述
2019-05-11
基于博弈原理的审计业务关系分析
2019-05-11
审计理论框架新论
2019-05-11
审计风险准则变迁的动因及后果研究
2019-05-10
证券审计市场声誉与监管研究
2019-05-10
做一个更好的访谈者
2019-05-10
财务危机预警中的审计意见信息含量研究
2019-05-09
整合审计与审计费用:基于规模协同与知识溢出的双重视角
2019-05-09
时间压力对注册会计师降低审计质量行为影响的文献综述
2019-05-09
殚精竭虑见忠诚——岳阳市审计局工作纪实
2019-05-08
中国注册会计师反洗钱审计研究
2019-05-08
美国麦道夫案件及其警示
2019-05-08
我国新审计准则下CPA审计风险研究
2019-05-08
经济学视角下的现代审计动因探究
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