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审计论文

  • 2019-05-18浅谈实施内部审计咨询的收益与风险
  • 2019-05-18论现代企业制度下的内部审计
  • 2019-05-18央行领导干部履职审计评价方法探索
  • 2019-05-18B电力公司经济责任审计实施策略及评价研究
  • 2019-05-17我国政府审计的角色定位
  • 2019-05-16AH股交叉上市与审计师谨慎性:基于审计意见的实证分析
  • 2019-05-16市场认同与审计选择——来自中国上市公司的经验证据
  • 2019-05-16从审计视角审视财务软件的反向操作功能
  • 2019-05-15企业效益审计评价体系的构建研究
  • 2019-05-15交通企业内部审计制度探讨
  • 2019-05-15人才激励与加强审计队伍建设
  • 2019-05-14关联方交易与审计意见的关系研究
  • 2019-05-14国家审计服务文化产业规划落实的若干思考
  • 2019-05-13打造审计事业发展的强引擎——山东省寿光市审计局文化建设纪实
  • 2019-05-13国家审计与国家治理能力:一个理论分析框架
  • 2019-05-12信托公司风险导向内部审计研究
  • 2019-05-11审计资源投入与财务报表重述
  • 2019-05-11基于博弈原理的审计业务关系分析
  • 2019-05-11审计理论框架新论
  • 2019-05-11审计风险准则变迁的动因及后果研究
  • 2019-05-10证券审计市场声誉与监管研究
  • 2019-05-10做一个更好的访谈者
  • 2019-05-10财务危机预警中的审计意见信息含量研究
  • 2019-05-09整合审计与审计费用:基于规模协同与知识溢出的双重视角
  • 2019-05-09时间压力对注册会计师降低审计质量行为影响的文献综述
  • 2019-05-09殚精竭虑见忠诚——岳阳市审计局工作纪实
  • 2019-05-08中国注册会计师反洗钱审计研究
  • 2019-05-08美国麦道夫案件及其警示
  • 2019-05-08我国新审计准则下CPA审计风险研究
  • 2019-05-08经济学视角下的现代审计动因探究
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