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审计论文

  • 2019-01-16农发行审计:没有大案要案也精彩
  • 2019-01-15人民银行内部控制:目标与审计评价
  • 2019-01-15论内部审计的监督与服务
  • 2019-01-14上市公司现金舞弊审计对策
  • 2019-01-14审计抽样风险的形成与防范分析
  • 2019-01-14政府审计双向管理模式研究
  • 2019-01-14外部审计师与卖方分析师相互影响及治理效应——一个文献综述
  • 2019-01-12审计工作底稿中两个问题的探讨
  • 2019-01-12公司治理条件下客户公司与审计师的博弈分析
  • 2019-01-12政府审计质量的衡量研究:基于程序观和结果观的检验
  • 2019-01-12论国家审计在应对金融危机中的作用
  • 2019-01-11技术驱动型连续审计模式研究
  • 2019-01-11风险导向下的战略审计发展与应用对策
  • 2019-01-11衍生金融工具的审计假设及审计思路探析
  • 2019-01-11国际“四大”审计师与审计质量的再审视
  • 2019-01-10事业单位内部审计的成本控制与效率提高
  • 2019-01-09现代风险导向审计在ABC公司应用中的问题研究
  • 2019-01-09Y镇领导干部经济责任审计案例研究
  • 2019-01-09内部审计信息化环境下企业战略驱动因素分析
  • 2019-01-09吉林:六项举措抓好领导干部任前经济责任审计
  • 2019-01-08IT审计风险评价与控制研究
  • 2019-01-08审计师声誉、企业信息披露质量与权益资本成本
  • 2019-01-08关于完善我国审计委员会制度的几点思考
  • 2019-01-08试评宋代审计
  • 2019-01-08计算机审计数据库系统分析研究
  • 2019-01-07基于风险视角下的A公司内部审计问题研究
  • 2019-01-07论我国审计权的法律保障
  • 2019-01-07审计风险模型中检查风险影响因素的分层
  • 2019-01-06钢城审计:创新领导干部监督管理模式
  • 2019-01-06互联网背景下高校政府采购中的审计模式
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