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审计论文

  • 2019-01-26实施建设项目内部审计方法探析
  • 2019-01-25公共审计服务理念下灾后重建审计的资源整合
  • 2019-01-24医院财务报表独立审计初探
  • 2019-01-23商业银行内部审计浅探
  • 2019-01-23高校内审践行“免疫系统”功能的途径和方式
  • 2019-01-23社会资本、政治关联与审计质量
  • 2019-01-22对我国国家审计组织体制改革的思考
  • 2019-01-22持续经营审计意见、管理层自信与投资效率
  • 2019-01-22试论施工企业项目过程审计
  • 2019-01-22大股东掏空与审计意见相关性研究
  • 2019-01-21中国社会保障审计发展战略
  • 2019-01-21不同委托代理关系下的审计市场研究
  • 2019-01-21签字注册会计师轮换、会计师事务所轮换与审计谈判
  • 2019-01-21风险管理审计及其在企业经营中的应用研究
  • 2019-01-20浅谈构建财政审计大格局
  • 2019-01-20外部审计师评价内部审计工作研究评述
  • 2019-01-19上市公司现金舞弊审计及风险控制
  • 2019-01-19审计委员会设立目标演变及其启示
  • 2019-01-18公共财政下的政府环境审计研究
  • 2019-01-18地方政府经济责任审计运行效果研究
  • 2019-01-17公司治理下内外审计多维整合协调研究
  • 2019-01-17规范行政事业单位专项资金管理
  • 2019-01-17高校建设项目风险导向审计应用研究
  • 2019-01-17广西北生药业关联方交易审计风险案例研究
  • 2019-01-17论我国政府审计绩效的地区差异
  • 2019-01-17论我国政府审计绩效的地区差异
  • 2019-01-17审计评估经济安全与否的法律依据
  • 2019-01-17泗水彩虹工程中的电力营销审计
  • 2019-01-16积极开展“三责联审”不断深化经济责任审计
  • 2019-01-16“审计师聘用”信号传递与投资者保护的实现
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