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审计论文

  • 2018-05-30澳大利亚公共部门内部审计的启示与借鉴
  • 2018-05-29“认定”的作用、意义及运用
  • 2018-05-29审计合谋的特征变量、预警模型及其效果研究
  • 2018-05-29BT类投资项目内部审计问题研究
  • 2018-05-29注册会计师监盘的难点与对策
  • 2018-05-29X公司内部审计信息化案例研究
  • 2018-05-29企业集团内部审计战略定位与框架设计初探
  • 2018-05-29中央部门预算执行审计在财政审计大格局中的作用
  • 2018-05-29财务能力、审计意见与自愿性审计师变更关系实证研究
  • 2018-05-29国际会计师联合会发布国际审计准则对中小企业审计适用性的立场公告
  • 2018-05-29高校内部审计的资源配置与优化
  • 2018-05-29PPP项目公司财务报表审计研究
  • 2018-05-28基于问题导向的内部审计假设研究
  • 2018-05-28我国科学事业单位内部审计中的问题及对策研究
  • 2018-05-28监管政策、审计师变更与后任审计师谨慎性
  • 2018-05-28审计师声誉与新股发行抑价——来自我国资本市场的最新证据
  • 2018-05-28内部审计在现代企业风险管理中的职责与作用
  • 2018-05-28政府责任审计与社会和谐发展关系研究
  • 2018-05-28内部控制对外部审计影响分析
  • 2018-05-28注册会计师审计制度与注册会计师法律责任关系研究
  • 2018-05-28审计质量控制的关键点及控制方法
  • 2018-05-28浅谈提高企业内部审计质量的对策
  • 2018-05-28中美商业银行内部审计的几点比较分析
  • 2018-05-28论我国商业银行内部控制机制中的内部审计
  • 2018-05-28注册会计师真的关注审计风险了吗——基于审计定价视角的经验证据
  • 2018-05-28美国高校风险管理和审计的整合
  • 2018-05-28商业银行内部审计质量控制研究
  • 2018-05-28新常态下政府审计制度缺陷与改革策略
  • 2018-05-28谁为水污染防治“买单”
  • 2018-05-28审计合谋与财务报告舞弊共生的治理机制研究
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