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审计论文

  • 2018-05-15基于制造企业特征的营销审计影响因素与流程分析
  • 2018-05-15审计意见购买:理论分析与治理路径
  • 2018-05-15市场营销审计的评价体系研究
  • 2018-05-15江苏省公共部门CPA审计制度实施问题与对策研究
  • 2018-05-15充分发挥法制审理在质量控制中的作用
  • 2018-05-14应用工程审计知会点进行同步审计
  • 2018-05-14信息化环境下重构企业内部审计的思考
  • 2018-05-14风物长宜放眼量——全国审计工作会议侧记
  • 2018-05-14关于我国环境审计主体的思考
  • 2018-05-14新大地公司财务舞弊审计案例分析
  • 2018-05-14审计出手:力促行政效益提高——江苏绩效审计“三部曲”之“全省推进篇”
  • 2018-05-14审计视角下内部控制相关概念的探讨
  • 2018-05-14事务所转制、法律风险与审计质量
  • 2018-05-14民营企业内部审计发展路径的若干思考
  • 2018-05-14发挥审计“免疫系统”功能的四项举措
  • 2018-05-14基于大数据技术的G省政府审计案例研究
  • 2018-05-14国有企业风险管理审计的责任与目标构建
  • 2018-05-14现代风险导向内部审计:理论分析及其应用
  • 2018-05-14我国新型农村社区股份合作经济组织审计监管机制研究
  • 2018-05-14构建公共财政框架下财政审计的发展思维
  • 2018-05-14关于加强中小事务所审计证据质量控制的探讨
  • 2018-05-14论审计项目合伙人对审计独立性的影响
  • 2018-05-14长审计任期导致了审计意见购买吗——来自中国证券市场的经验证据
  • 2018-05-14人力资本的审计行为特征在审计制度安排中的应用研究
  • 2018-05-13政府审计独立性与权威性的历史选择观——基于国家构建模型的视角
  • 2018-05-13科学事业单位预算执行审计初探
  • 2018-05-13论风险导向审计中的注册会计师职业判断
  • 2018-05-13我国政府环境审计准则制定初探
  • 2018-05-13内部审计职能拓展研究:第三方风险管理
  • 2018-05-13预算执行审计的三点思考
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