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审计论文

  • 2018-05-21地方债务风险及审计机关参与管理途径探讨
  • 2018-05-21审计声誉的市场条件与经济效应分析
  • 2018-05-21审计费用、审计任期与会计错报的关系研究
  • 2018-05-21关于企业领导人员经济责任审计的几点思考
  • 2018-05-21S市商业汇票贴现融资的真实贸易背景缺失问题研究
  • 2018-05-21商业银行增值型内部审计的功能与实现模式
  • 2018-05-21会计信息定位、有意识错报与审计人员的容忍度:一项实验证据
  • 2018-05-21H公司财务报表及内部控制整合审计研究
  • 2018-05-21上市公司独立审计合谋形成原因及过程审视与应对模式
  • 2018-05-21人民银行计算机辅助审计实证研究
  • 2018-05-20专项审计调查问题的思考
  • 2018-05-20面向内部威胁的中观信息系统内部控制管理研究
  • 2018-05-20论审计的本质
  • 2018-05-20浅谈如何提高内审工作的有效性
  • 2018-05-20南京特派办:研究型审计的探索与实践
  • 2018-05-20治理型内部审计制度研究
  • 2018-05-20治理型内部审计制度研究
  • 2018-05-20审计委员会的本质属性及制度创新——基于新制度经济学视角
  • 2018-05-20LX会计师事务所审计质量控制研究
  • 2018-05-20澳大利亚国有企业审计现状
  • 2018-05-20审计文化核心价值观思考
  • 2018-05-20高校财务管理信息系统网络构建及其实践——以四川农业大学为例
  • 2018-05-20我国内部审计现状思考
  • 2018-05-20新时代中国特色审计工作发展及审计专业建设
  • 2018-05-20做到“五个坚持”处理“五个关系” 树立“五个理念”
  • 2018-05-20我国上市公司审计定价影响因素研究
  • 2018-05-20社会保障基金投资审计思考
  • 2018-05-20我国水环境审计存在的问题及对策
  • 2018-05-20构建和谐内部审计监督的思考
  • 2018-05-20南通:阳光审计提高监督成效
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