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审计论文

  • 2018-05-18财政绩效审计的实务操作探讨
  • 2018-05-18风险导向下的XX农村信用社内部审计研究
  • 2018-05-18风险导向审计实务中的障碍因素及消除途径
  • 2018-05-18审计委员会履职能力、召集人影响力与公司财务报告质量
  • 2018-05-18P2P互联网金融企业审计监管模式构建
  • 2018-05-18基于市场反应角度的内部控制缺陷认定标准与内部控制审计意见的研究
  • 2018-05-18基于模糊综合评价法的重大错报风险评估
  • 2018-05-18论CPA不确定性审计意见预测——基于重大疑虑事项的持续经营
  • 2018-05-18完善审计规范体系,充分发挥审计“免疫系统”功能
  • 2018-05-18论审计免疫系统对高等学校内部审计新启示
  • 2018-05-18对话张永祥——财政审计永远要把握经济运行脉搏
  • 2018-05-17刍议会计师事务所审计计划阶段的风险管理
  • 2018-05-17积极探索新时代中国特色社会主义审计理论
  • 2018-05-17内部控制、独立审计与国企费用归类操纵
  • 2018-05-17J公司重大错报风险识别和评估研究
  • 2018-05-17我国上市公司审计意见预测研究
  • 2018-05-17道德理论在审计领域的应用:国外实证研究述评
  • 2018-05-17内部审计发展新趋势:治理与管理并重——基于平安银行的分析
  • 2018-05-17新形势下深化国有企业审计的建议
  • 2018-05-17集团控制、税收筹划与审计质量
  • 2018-05-17国家审计在重大决策中的作用探析
  • 2018-05-17效益审计存在的问题及优化途径
  • 2018-05-17我国保险公司内部审计参与风险管理探析
  • 2018-05-17政府固定资产投资审计分析研究
  • 2018-05-17社会保障基金审计的国际比较及启示
  • 2018-05-17深圳市政府绩效审计研究
  • 2018-05-17审计师声誉研究述评
  • 2018-05-17基于风险导向的物资采购和存货审计
  • 2018-05-172014海峡两岸暨港澳地区审计理论与实务研讨会综述
  • 2018-05-17关于风险导向审计模式在我国的应用问题研究
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