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审计论文

  • 2017-12-05GS银行L省分行绩效审计研究
  • 2017-12-04内部审计质量评估:内涵、演进、框架及我国央行的实践
  • 2017-12-04我国企业碳交易审计程序设计——基于现代风险导向理论的分析
  • 2017-12-04基于市场感知和内隐质量双视角的审计质量研究
  • 2017-12-04现代商业银行内部审计质量控制浅析
  • 2017-12-04如何将内部控制审计做到位
  • 2017-12-04企业内部审计信息化之我见
  • 2017-12-04基于审计视角的地方债务控制浅探
  • 2017-12-04XBRL环境下持续性审计模型研究
  • 2017-12-04国有企业经营者经济责任审计评价研究
  • 2017-12-04基于绩效棱柱和PSR模型的水环保绩效审计评价体系构建研究——以浙江
  • 2017-12-04审计师流动与财务报告可比性——基于中国会计师事务所合并的经验证据
  • 2017-12-04高校开展固定资产效益审计所面临的问题与对策
  • 2017-12-04我国国家审计与内部审计关系的演进与完善
  • 2017-12-04国防科技领域工程结算项目审计风险分析与研究
  • 2017-12-03保康出台经济责任审计联席会议制度
  • 2017-12-03审计质量与分析师盈余预测关系的研究
  • 2017-12-03内部审计“免疫系统”应答机制研究——基于风险管理视角
  • 2017-12-03审计师声誉判断的研究
  • 2017-12-03AT公司关联方交易审计案例研究
  • 2017-12-03会计估计的审计风险探析
  • 2017-12-03基于平衡计分卡的水环境项目绩效审计评价
  • 2017-12-03持续审计的创新及模型
  • 2017-12-03公共工程施工过程风险控制的审计评价
  • 2017-12-03对资本市场审计联合监管的思考——基于SEC起诉“四大”的案例证据
  • 2017-12-03对大学内部审计质量控制现状的调查与思考
  • 2017-12-03浅议内部控制审计如何为财务报表审计提供支持
  • 2017-12-03将变革的思维方式嵌入到内部审计的DNA中
  • 2017-12-03基于内部控制审计的县级财政资金审计研究——以中部A市A县财政资金审计为例
  • 2017-12-02云计算环境下的云审计系统设计与风险控制
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