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2017-12-05
GS银行L省分行绩效审计研究
2017-12-04
内部审计质量评估:内涵、演进、框架及我国央行的实践
2017-12-04
我国企业碳交易审计程序设计——基于现代风险导向理论的分析
2017-12-04
基于市场感知和内隐质量双视角的审计质量研究
2017-12-04
现代商业银行内部审计质量控制浅析
2017-12-04
如何将内部控制审计做到位
2017-12-04
企业内部审计信息化之我见
2017-12-04
基于审计视角的地方债务控制浅探
2017-12-04
XBRL环境下持续性审计模型研究
2017-12-04
国有企业经营者经济责任审计评价研究
2017-12-04
基于绩效棱柱和PSR模型的水环保绩效审计评价体系构建研究——以浙江
2017-12-04
审计师流动与财务报告可比性——基于中国会计师事务所合并的经验证据
2017-12-04
高校开展固定资产效益审计所面临的问题与对策
2017-12-04
我国国家审计与内部审计关系的演进与完善
2017-12-04
国防科技领域工程结算项目审计风险分析与研究
2017-12-03
保康出台经济责任审计联席会议制度
2017-12-03
审计质量与分析师盈余预测关系的研究
2017-12-03
内部审计“免疫系统”应答机制研究——基于风险管理视角
2017-12-03
审计师声誉判断的研究
2017-12-03
AT公司关联方交易审计案例研究
2017-12-03
会计估计的审计风险探析
2017-12-03
基于平衡计分卡的水环境项目绩效审计评价
2017-12-03
持续审计的创新及模型
2017-12-03
公共工程施工过程风险控制的审计评价
2017-12-03
对资本市场审计联合监管的思考——基于SEC起诉“四大”的案例证据
2017-12-03
对大学内部审计质量控制现状的调查与思考
2017-12-03
浅议内部控制审计如何为财务报表审计提供支持
2017-12-03
将变革的思维方式嵌入到内部审计的DNA中
2017-12-03
基于内部控制审计的县级财政资金审计研究——以中部A市A县财政资金审计为例
2017-12-02
云计算环境下的云审计系统设计与风险控制
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