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2017-12-14
内部控制缺陷对审计收费的影响研究
2017-12-14
资源环境审计在生态文明建设中发挥作用的机理和路径
2017-12-13
上市公司内部控制审计报告质量分析
2017-12-13
国家审计提升政治信任的机理和路径
2017-12-13
缙云县新增内部审计编制占全局原有编制三分之一
2017-12-13
工程量清单招标审计的难点与对策
2017-12-13
略论中国古代上计制度中的审计职能
2017-12-13
基于销售业务的内部控制缺陷对审计费用的影响研究——来自沪市公司的经验证据
2017-12-12
现代风险导向的并购审计风险研究
2017-12-12
构建支持“三位一体”乡村治理的审计模式探析
2017-12-12
汇报交流“区域环境审计”合作研究课题研究成果
2017-12-12
我国政府审计制度建设研究
2017-12-12
对我国资源环境审计的思考及建议
2017-12-12
审计的乐趣
2017-12-12
国家治理与国家审计:审计主题差异的理论框架和案例分析
2017-12-12
分析程序的重要性及其应用研究
2017-12-12
广西壮族自治区交通运输内部审计实践
2017-12-12
社会嵌入视角下的国家审计治理作用机制研究
2017-12-12
政府环境绩效审计评价实证研究
2017-12-12
东方电气集团领导人员经济责任审计案例研究
2017-12-12
长沙县农业专项审计质量评价及改进研究
2017-12-12
审计专业课堂教学效果探析
2017-12-12
我国政府公共工程审计现状及模式研究
2017-12-11
公共工程风险审计分析模型研究——基于故障模式的影响分析方法
2017-12-11
风险评估中两对重要概念的比较和分析
2017-12-11
国家审计与地方政府治理:作用与路径
2017-12-11
环境不确定性、股权结构与审计延迟
2017-12-11
高校内部审计质量的影响因素探讨
2017-12-11
审计判断中框架效应的研究现状与展望
2017-12-11
会计师事务所合并类型对审计质量影响研究
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