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审计论文

  • 2017-12-11女性董事影响了审计努力程度吗
  • 2017-12-11基于审计组织成熟度模型的审计本质思考
  • 2017-12-11工商系统内部审计质量控制体系建设研究
  • 2017-12-11外部竞争、预算松弛与审计费用关系研究
  • 2017-12-11财务报表审计中的审计师选择与内部控制质量
  • 2017-12-11内部审计促进商贸类中小企业治理效能提升的障碍及对策
  • 2017-12-11上市公司高管审计背景与审计质量关系的研究
  • 2017-12-10桃源内审工作已基本实现“三化”
  • 2017-12-10信息技术环境下内部审计风险的识别与控制
  • 2017-12-10信息技术环境下内部审计风险的识别与控制
  • 2017-12-10欢迎订阅2013年《审计研究》杂志
  • 2017-12-10政策措施落实情况审计研讨会综述
  • 2017-12-10内部审计师心理契约违背对降低审计质量行为的影响——基于问卷调查实证研究
  • 2017-12-09浅谈企业内部审计信息化建设
  • 2017-12-09中国内部审计近30年发展:历程回顾与启示
  • 2017-12-09略论现代大学制度与内部审计
  • 2017-12-09股权控制路径、代理冲突与外部审计需求的实证研究
  • 2017-12-09行政事业单位审计问题思考
  • 2017-12-09构建增值型内部审计的作用与路径
  • 2017-12-09非审计业务对审计市场绩效的影响——基于会计师事务所业务结构的角度
  • 2017-12-09基于DEA方法的高校内部审计有效性研究——以四川省省属本科院校为例
  • 2017-12-09基于审计视角的财务重述研究——基于A股上市公司的经验证据
  • 2017-12-09财政分权、经济责任审计功能与官员腐败——基于省级面板数据的实证研究
  • 2017-12-08上市公司审计意见与审计机构变更问题研究
  • 2017-12-08外部审计、媒介环境对财务重述的影响研究
  • 2017-12-08内部审计转型发展与信息化层级关系的研究
  • 2017-12-08大数据时代我国社会审计模式创新研究
  • 2017-12-08我国环境审计监督主体的协调定位
  • 2017-12-08独立审计声誉机制完善策略
  • 2017-12-07间接审计方法的政府绩效评估指标相关性实证研究
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