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审计论文
2017-12-11
女性董事影响了审计努力程度吗
2017-12-11
基于审计组织成熟度模型的审计本质思考
2017-12-11
工商系统内部审计质量控制体系建设研究
2017-12-11
外部竞争、预算松弛与审计费用关系研究
2017-12-11
财务报表审计中的审计师选择与内部控制质量
2017-12-11
内部审计促进商贸类中小企业治理效能提升的障碍及对策
2017-12-11
上市公司高管审计背景与审计质量关系的研究
2017-12-10
桃源内审工作已基本实现“三化”
2017-12-10
信息技术环境下内部审计风险的识别与控制
2017-12-10
信息技术环境下内部审计风险的识别与控制
2017-12-10
欢迎订阅2013年《审计研究》杂志
2017-12-10
政策措施落实情况审计研讨会综述
2017-12-10
内部审计师心理契约违背对降低审计质量行为的影响——基于问卷调查实证研究
2017-12-09
浅谈企业内部审计信息化建设
2017-12-09
中国内部审计近30年发展:历程回顾与启示
2017-12-09
略论现代大学制度与内部审计
2017-12-09
股权控制路径、代理冲突与外部审计需求的实证研究
2017-12-09
行政事业单位审计问题思考
2017-12-09
构建增值型内部审计的作用与路径
2017-12-09
非审计业务对审计市场绩效的影响——基于会计师事务所业务结构的角度
2017-12-09
基于DEA方法的高校内部审计有效性研究——以四川省省属本科院校为例
2017-12-09
基于审计视角的财务重述研究——基于A股上市公司的经验证据
2017-12-09
财政分权、经济责任审计功能与官员腐败——基于省级面板数据的实证研究
2017-12-08
上市公司审计意见与审计机构变更问题研究
2017-12-08
外部审计、媒介环境对财务重述的影响研究
2017-12-08
内部审计转型发展与信息化层级关系的研究
2017-12-08
大数据时代我国社会审计模式创新研究
2017-12-08
我国环境审计监督主体的协调定位
2017-12-08
独立审计声誉机制完善策略
2017-12-07
间接审计方法的政府绩效评估指标相关性实证研究
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