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审计论文

  • 2017-12-29执行新准则引起的金融企业财务状况连续变动分析——基于某银行2009—2011年两种审计报告
  • 2017-12-29湖北开展内审书画摄影作品展活动
  • 2017-12-29修正药业集团内部审计问题研究
  • 2017-12-29代建制政府投资项目的审计监督、治理与绩效间关系的实证研究
  • 2017-12-29审计“全覆盖”的工作机制探析
  • 2017-12-29会计师事务所介入股票发行审核对IPO审计市场竞争的影响
  • 2017-12-29事务所组织形式转变对CPA审计质量的影响实证分析
  • 2017-12-29审计问题整改及责任追究调查研究——基于教育部直属高校经济责任视角
  • 2017-12-28审计促进民办学校规范办学行为
  • 2017-12-28在高职审计学教学中运用案例教学的实践研究
  • 2017-12-28Z油田审计项目管理体系研究
  • 2017-12-28工程项目材料管理审计中存在问题及建议
  • 2017-12-28多元化责任审计的目标实现机制动因与选择
  • 2017-12-282013年审计师资格考试审计理论与实务试题及解析
  • 2017-12-28美国“进步时代”审计制度改革的启示——兼议寻租治理中的国家审计制度改革
  • 2017-12-28内部审计工作组织的现状分析——基于吉林省上市公司的调查数据
  • 2017-12-28我国财务报告舞弊审计研究:回顾与展望
  • 2017-12-27河南省JC会计师事务所审计质量评价体系研究
  • 2017-12-27实行会计集中核算对审计的影响
  • 2017-12-27换“所”不换“师”式变更、超工具性关系与审计质量
  • 2017-12-27注册会计师个人特征对审计质量影响的研究
  • 2017-12-27论信息化环境下电子证据审计定位
  • 2017-12-27管理层权力、审计意见与审计费用
  • 2017-12-26信息系统环境下内蒙古联通内部审计工作现状与改进建议
  • 2017-12-26基于现代风险导向审计的海关稽查工作模式研究
  • 2017-12-26知识经济背景下的我国企业内部审计创新研究
  • 2017-12-26国家审计促进经济发展方式转变的作用机理研究
  • 2017-12-26政府控制、审计师选择与内部控制信息自愿性披露——来自沪深两市上市公司的经验证据
  • 2017-12-26我国上市公司内部控制对审计意见影响研究
  • 2017-12-26政府投资建设项目跟踪审计质量评价和提升研究
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