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审计论文
2017-12-29
执行新准则引起的金融企业财务状况连续变动分析——基于某银行2009—2011年两种审计报告
2017-12-29
湖北开展内审书画摄影作品展活动
2017-12-29
修正药业集团内部审计问题研究
2017-12-29
代建制政府投资项目的审计监督、治理与绩效间关系的实证研究
2017-12-29
审计“全覆盖”的工作机制探析
2017-12-29
会计师事务所介入股票发行审核对IPO审计市场竞争的影响
2017-12-29
事务所组织形式转变对CPA审计质量的影响实证分析
2017-12-29
审计问题整改及责任追究调查研究——基于教育部直属高校经济责任视角
2017-12-28
审计促进民办学校规范办学行为
2017-12-28
在高职审计学教学中运用案例教学的实践研究
2017-12-28
Z油田审计项目管理体系研究
2017-12-28
工程项目材料管理审计中存在问题及建议
2017-12-28
多元化责任审计的目标实现机制动因与选择
2017-12-28
2013年审计师资格考试审计理论与实务试题及解析
2017-12-28
美国“进步时代”审计制度改革的启示——兼议寻租治理中的国家审计制度改革
2017-12-28
内部审计工作组织的现状分析——基于吉林省上市公司的调查数据
2017-12-28
我国财务报告舞弊审计研究:回顾与展望
2017-12-27
河南省JC会计师事务所审计质量评价体系研究
2017-12-27
实行会计集中核算对审计的影响
2017-12-27
换“所”不换“师”式变更、超工具性关系与审计质量
2017-12-27
注册会计师个人特征对审计质量影响的研究
2017-12-27
论信息化环境下电子证据审计定位
2017-12-27
管理层权力、审计意见与审计费用
2017-12-26
信息系统环境下内蒙古联通内部审计工作现状与改进建议
2017-12-26
基于现代风险导向审计的海关稽查工作模式研究
2017-12-26
知识经济背景下的我国企业内部审计创新研究
2017-12-26
国家审计促进经济发展方式转变的作用机理研究
2017-12-26
政府控制、审计师选择与内部控制信息自愿性披露——来自沪深两市上市公司的经验证据
2017-12-26
我国上市公司内部控制对审计意见影响研究
2017-12-26
政府投资建设项目跟踪审计质量评价和提升研究
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