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审计论文
2017-12-26
内部控制缺陷披露与审计费用
2017-12-26
并表管理审计实施的路径与重点审计内容
2017-12-26
审计师法律惩戒的影响因素与后果研究评述
2017-12-26
配比程度、审计质量与分析师预测
2017-12-26
论国家审计在国家治理中的作用——审计署15年审计工作报告评述
2017-12-26
风险导向型地方政府性债务审计探讨——基于三次审计结果公告的分析
2017-12-26
“三责联审”中发挥经济责任审计作用案例分析
2017-12-25
内部控制信息披露:监管规则、应用现状与研究展望
2017-12-25
中国特色审计理论体系若干问题探析
2017-12-25
材料采购审计路径选择——基于内部控制管理审计和真实合法性审计并行路径
2017-12-25
房地产项目全过程跟踪审计控制研究
2017-12-25
内部审计质量对管理层舞弊行为的影响
2017-12-25
政府投资审计机构的现状及加强政府投资审计工作的建议
2017-12-25
会计师事务所风险控制研究——以立信会计师事务所为例
2017-12-25
风险导向审计在人民银行风险管理中的应用研究
2017-12-25
文化与审计:基于Hofstede-Gray理论的研究综述
2017-12-24
上市公司环境审计研究——以伊泰煤炭为例
2017-12-24
经济责任审计结果公告制度研究
2017-12-24
会计准则变革、盈余管理与审计意见
2017-12-24
云会计与云审计关系浅析
2017-12-24
凤城市内部审计成果丰硕
2017-12-24
内部审计与企业问责的关系分析与应用
2017-12-24
内部审计如何增加组织价值
2017-12-24
第三届全国审计青年论坛大会在京召开
2017-12-24
Y县政府投资建设项目审计管理问题研究
2017-12-23
基于非对称质量损失函数的分段参数设计
2017-12-23
政府投资建设项目委托审计质量评价研究
2017-12-23
新形势下加强我国金融审计的思路——以农行审计公告中非系统性风险的分析为例
2017-12-23
审计重大错报风险评估研究——基于AHP-模糊综合评价法
2017-12-23
高校内部审计质量、环境与后续教育现状思考——基于中、高级职称审计人员的调查分析
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