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审计论文

  • 2022-07-15注册会计师审计质量问题与对策
  • 2022-07-15瑞华会计师事务所对华泽钴镍审计失败案例研究
  • 2022-07-14濮阳县四项措施推动审计整改落地见效
  • 2022-07-13浅议基层审计机关如何开展减税降费专项审计
  • 2022-07-13以量化风险为导向的信息科技外包审计运用与实践
  • 2022-07-13大数据时代政府审计的再审视
  • 2022-07-13浅谈关于完整性审计目标的认定
  • 2022-07-13重大突发性公共事件跟踪审计的中国经验与提升路径
  • 2022-07-12关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知
  • 2022-07-123S技术在自然资源资产离任审计中的应用
  • 2022-07-11国家审计改革提高了地方国有企业全要素生产率吗?
  • 2022-07-09现代企业内审与内控间关系探讨
  • 2022-07-09财政绩效审计:一个理论框架
  • 2022-07-08区块链背景下对外部审计的影响
  • 2022-07-03大数据助力内审工作监督服务质量提升
  • 2022-07-03农村养老保险政策执行效果审计指标体系构建
  • 2022-07-02如何加强事业单位内部审计的探讨
  • 2022-07-02大数据时代下政府投资项目审计方法创新研究
  • 2022-07-02人工智能时代审计人员面临的机遇与挑战——基于四大会计师事务所视角的研究
  • 2022-07-02审计监督助力政府投资基金管理
  • 2022-07-01浅谈公立医院内部审计发展的新路径
  • 2022-06-03内部审计中发现审计线索的探讨
  • 2022-06-03投资审计应走出造价认定的误区
  • 2022-06-02浅谈农村信用社内部审计全覆盖的几点思考
  • 2022-06-02经济新常态下注册会计师审计的风险研究
  • 2022-05-15异常审计收费与审计质量相关性的实证研究
  • 2022-05-08国家治理视角下人民银行经济责任审计初探
  • 2022-05-08注册会计师审计研究进展及发展方向
  • 2022-05-08基于销售业务的内部控制缺陷对审计风险的影响研究——以腾讯起诉老干妈乌龙事件为例
  • 2022-05-06内部审计在企业财务风险控制中的作用及有效发挥思考
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