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审计论文
2022-05-05
黑龙江省大数据审计应用建设初探
2022-05-03
关于新形势下县级公立医院内部审计的突出问题分析及对策探讨
2022-05-02
新时代高校内部审计工作思考
2022-04-28
新企业所得税法下的税务审计要点探析
2022-04-26
新媒体关注下促进政府审计功能提升的研究
2022-04-25
基于云计算环境的大数据审计平台构建研究
2022-04-25
企业集团内部审计存在的问题及对策
2022-04-23
三位一体信息化审计专业课程体系构建与教学改革实践的研究——以中山大学新华学院为例
2022-04-23
基于雨课堂的混合式教学研究与实践——以审计学课程为例
2022-04-23
金融审计嵌入的企业融资风险长效治理机制研究
2022-04-23
明代“自陈”“拾遗”对当今被审计与审计关系的启示
2022-04-22
审计师利用专家工作抑制盈余管理了吗?——基于关键审计事项披露的经验证据
2022-04-17
医院竟成了“福利院”——揭开精神病医院“特殊性”背后
2022-03-09
基于系统论的企业内部数字化审计体系研究
2022-02-28
关于财政专项资金绩效审计研究
2022-02-28
内部审计对高校资产管理的影响研究
2022-02-26
区块链技术在政府绩效审计中的运用分析
2022-02-24
我国自然资源资产审计问题及对策研究
2022-02-24
当政府审计站在互联网金融的“风口”上
2022-02-24
审计机关推动国有企业建立总审计师制度路径探析
2022-02-24
我国银行业应对金融制裁挑战的建议
2022-02-24
程丽华出席持续提升会计师事务所审计质量座谈会
2022-02-23
我国内向型管理审计与公司治理分析
2022-02-23
基层央行内部审计成果运用的思考
2022-02-23
大数据在审计工作中具体应用的探索
2022-02-23
上市公司审计收费与审计质量关系的实证研究
2022-02-22
区块链技术对内部审计的影响研究——兼论2019年内部审计工作要点
2022-02-22
内部审计质量的衡量、影响因素和效果:文献综述
2022-02-22
深化审计成果关键要诀在审计要情
2022-02-22
新建本科院校审计学专业课程建设探讨
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