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审计论文

  • 2017-10-23审计模式、客户经营风险与审计报告时滞效应研究——基于2003-2011年沪深两市的经验证据
  • 2017-10-23如何开展关键领域负责人经济责任审计
  • 2017-10-23审计师行业专长、产品市场竞争与财务重述——来自中国证券市场的经验证据
  • 2017-10-23SG集团增值型内部审计案例研究
  • 2017-10-23年报预约披露、时间压力传导与独立审计质量
  • 2017-10-23风险导向的环境审计模式研究
  • 2017-10-22高校维修改扩建项目审计信息化系统的设计
  • 2017-10-22商业银行财会业务风险导向审计实务应用
  • 2017-10-22完善固定资产管理绩效审计
  • 2017-10-22基于公司治理下LD集团内部审计的效果研究
  • 2017-10-22中国特色常态化行政问责机制中的国家审计理论创新与实践探索
  • 2017-10-22我国民营中小企业内部审计若干问题研究
  • 2017-10-22我国本土会计师事务所合并与审计质量——基于中磊和鹏城两起合并案的研究
  • 2017-10-22财政支出结构的优化与财政审计
  • 2017-10-22国家审计的中国特色问题研究
  • 2017-10-22财务报告重述、审计师变更与内部控制缺陷披露——基于深圳主板市场2010年的经验证据
  • 2017-10-22基于协同理论的政府投资项目跟踪审计模式
  • 2017-10-21科研院所内部审计质量控制研究
  • 2017-10-21内部控制、独立审计质量与上市公司融资约束
  • 2017-10-21政府审计质量管理的问题与对策——一项基于问卷调查的分析
  • 2017-10-21内部审计信息化的发展现状、趋势与对策
  • 2017-10-21刍议农民专业合作社外部审计的主体
  • 2017-10-21政策措施落实跟踪审计相关问题初探
  • 2017-10-21政府绩效审计探析
  • 2017-10-21政府审计质量影响因素研究
  • 2017-10-21基于大部制的政府审计体制改革研究——以“纪监审”合署式改革为例
  • 2017-10-21经济转型背景下国家审计职能浅析
  • 2017-10-21略论国家审计促进中央单位部门集中采购
  • 2017-10-216月优异评论
  • 2017-10-21商业银行内部审计质量评估探索——以中国农业银行审计局武汉分局审计质量内部评估为例
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